![]() |
|
|
#2 |
|
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
![]() |
Прежде всего, используете ли Вы аналитику по накладным при перегрузке проводок из УТ?
Если взаиморасчеты ведутся во клиенту в целом - дебет будет уменьшать кредит. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе документов. Действие по погашению выбранных документов происходит отдельно и оформляется документально. Есть варианты: 1. В УТ проводить корректировку долга и передавать в Бухгалтерию проводки по закрытию кредиторской задолжности дебиторской. 2. или В Бухгалтерии оформлять документ "Взаимозачёты", указывая какие на какие неоплаченные документы "перекрываются". |
|
|
|
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Неправильные данные по задолженности поставщику | Tatjanka | 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 05.03.2009 18:13 |