![]() |
зачет возврата поставщику
При возврате товара, поступившего в предыдущем периоде на склад из 1С УТ в 1С Бух не происходит зачета погашения кредиторской задолжности поставщику по указанному номеру накладной. Таким образом, в данных по поставщику "висят" остатки по дебету счета- сумма возврата, по кредету счета- сумма долга.
|
Прежде всего, используете ли Вы аналитику по накладным при перегрузке проводок из УТ?
Если взаиморасчеты ведутся во клиенту в целом - дебет будет уменьшать кредит. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе документов. Действие по погашению выбранных документов происходит отдельно и оформляется документально. Есть варианты: 1. В УТ проводить корректировку долга и передавать в Бухгалтерию проводки по закрытию кредиторской задолжности дебиторской. 2. или В Бухгалтерии оформлять документ "Взаимозачёты", указывая какие на какие неоплаченные документы "перекрываются". |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"