ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.02.2009, 11:08   #1
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 11:13   #2
Zolotco
Member
 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
Zolotco движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viens_C Посмотреть сообщение
Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

Добавлено через 2 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка

Добавлено через 4 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.
5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму.
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает.
Zolotco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 10:31   #3
Zolotco
Member
 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
Zolotco движется в правильном направлении
По умолчанию

На сколько я понимаю - Анди не решила мой (наверное и других) проблему и не решит Жаль, очень. Но годовой отчёт нужно сдавать. Поэтому такой вопрос:
Чтобы исправить ошибки в проводках накладных якобы из-за округления (отличается проводка в накладной в печатном виде и прододка в программе из-за НДСа).
Как правильно исправить в программе, что бы остаток бы с клиентом сходился, да и НДС должен же с клиентским сходиться, да и чтобы на якобы не доплаченных счетах сантимы не висели (клиент естествненно оплатил сумму, которая в накладной написана, а не ту, которая по проводкам получается)

Добавлено через 8 мин.

А так же прошу подсказать, как правильно поступить со второй проблемой:
в 2008 году были выписаны накладные, где из-за начисления НДС построчно, а не на общую сумму, в накладной получался "неправильная" сумма НДСа. А многие клинты вводили в свои прогрымма, а так же оплачивали, те суммы, которые должны получаться при "правильном" начислении НДС, т.е.на общую сумму. Клиенты на отрез отказываютя что - либо у себя менять. Как быть мне? Суммы НДСа и соответственно общие суммы расходяться....
Zolotco вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"