![]() |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#7 | |
|
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
11
Добавлено через 2 мин. Цитата:
Добавлено через 7 мин. VIens_C, что-то вы меня окончательно запутали Я уже обнадёжилась...Так как мне поступить хотя бы за 2008 год (про 2009 молчу): - если проводка накладной была неверна - если клиент вводил к себе в программу и оплачивал накладные, учитывая НДС не построчно, а на общую сумму Как в первом, так и во втором случае общая сумма накладной отличается из-за НДСа. Т.е.даже если не брать во внимания, что клине переплатил/не доплатил сантимы, то в декларациях по НДС у нас к лиентом разные данные получаются... Если просто следать коррекцию (проводку) - то мне исправлять НДС "неправильный" или всё-таки 2310? |
|
|
|
|
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|