|
Результаты опроса: В документе "Зачет аванса" добавить возможность выбора организации (т.е. аванс получен от | |||
Добавить выбор | 1 | 33.33% | |
Организация не нужна | 2 | 66.67% | |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.04.2009, 11:37 | #21 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Ваш пример красивы если инвойс с той страны где нац валюты нет, например с Германии. А теперь покрутите эти цифры с учетом того что это инвойс с литвы. Может это автор имеет в виду?
Когда то года два назад меня ВИд замучал проверками как раз по ПВН декларациям и сделками с Литвой - ну не шли у них данные моих приложений с литовскими. К вонце концов выяснилочь, что 10000 евро (например) у нас это одна цифра в литах - а в Литве совсем другая. Например 10000 евро - 7028,04 лата - 34451,18 лита - у меня 10000 евро - 34528 лита - в Литве И с тех пор я прошу всех поставщиков писать в инвойсе (если он в евро) эквивалент в национальной валюте. И именно эта цифра у меня и попадает в приложение. (Это кстати ВИД и посоветовал) |
29.04.2009, 19:17 | #22 | |||
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Это всем должно быть известно. Для этого и поле "Сумма в валюте страны поставщика" создано в поступление ТМЦ .
И пересчет суммы для данного поля, конечно по курсу банка страны поставщика, если поставщик сам этого не сделал. Поставщик, также как и мы, должен указать сумму в своей нац.валюте. А про расхождения понял, осталось "хотелку" сформулировать уразумительно. Добавлено через 52 мин. Цитата:
Цитата:
Добавлено через 288 мин. Цитата:
Добавлено через 1 мин. Лонгина ! Вас обманывают, пока не поправлено. Проверте! |
|||
29.04.2009, 19:56 | #23 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Да все нормально. Не переживайте.
Программиста на собрании убили, второй сам заболел, все откатили на предыдущую стадию. Собираем по лату на поминки.... Добавлено через 9 мин. Правда, нереально проверить все ситуации, которые посещают светлые бухгалтерские головы... Проверять все по несколько раз, и так, не самое приятное занятие в мире. Особенно когда законодательно не прописан каждый шаг. Вот пример: половина пользователей требовала в документе расчет з/п: если з/п меньше 90 (н-р 50Лс), в ведомости, необлагаемая сумма должна стоять 50Лс. Поставили. Сделали переключатель: хотите так считайте, хотите по другому. Ага. Вчера дама СТРАШНО возмущалась, что мы дали такую возможность. Ибо она звонила в ВИД, и ей сказали, что это не правильно. (мы тоже звонили, нам сказали - все правильно). И что делать? |
29.04.2009, 22:22 | #24 |
Member
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
|
Совершенно верно, Бамбино.
Если я приходую инвойс в нацвалюте, то НДС считается правильно, а потом оплата в евро и надо делать две проводки, что закрыть валюту и евро. Когда суммы мелкие - и фиг бы с ним, за 2-3 лата никто кипешь не поднимет, а когда инвойсов много и суммы немаленькие, то разница набегает. |
29.04.2009, 23:44 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
.. этим я не говорю, что программу поправлять не надо ...
Цитата:
И появится возможность указать валюту и сумму, которой вы расплатились. То-есть латовый долг можно погасить евриками одним ходом. |
|
30.04.2009, 07:37 | #26 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Вот такая скромная хотелка - актуальная для обслуживающих бухгалтерских фирм. В справочнике выбор бухгалтера дать возможность выбора не только из числа своих работников, но и из организаций, где в доверенных лицах будет фамилия бухгалтера. В распечатке соответственно обслуживающая фирма и фамилия бухгалтера. И, как говорит Longina, будет у нас радость. Сейчас приходится принимать на работу не существующего на окладе бухгалтера и убирать, оставляя историю.
|
30.04.2009, 10:50 | #27 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Я про этот случай давно думала... Да, Вы говорите правильно. Так должно быть для фирм которые обслуживаются. Но никто и никогда не просил что бы так работало?! Мне казалось, что народ пользуется каким-то волшебством (раз не просит).
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
05.05.2009, 16:18 | #28 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Вот такой вопрос. Получила Кредитсчет от лизинговой компании - возвращаем машину. Хотела воспользоваться "ввести на основании...", а мне " Ввод на основании для формирования возврата возможен только для товаров и услуг". Думала в операциях с ОС есть - нет. Почему?
|
05.05.2009, 17:34 | #29 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Да, нельзя вводом на основании. Ни основные, ни малоценку. С малоценкой - все понятно, она могла полностью износиться, а вот с основными тоже была мысль. Какая - не вспомню. Если только коллеги не помогут...
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
05.05.2009, 17:50 | #30 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Раз была мысль, значит она наверняка была умная. Может "история" виновата. У ОС она всяк побольше чем у товара.
|
05.05.2009, 18:04 | #31 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Думаю, что мысль была проста. Кроме проводок возврата должны быть еще все проводки, как при продаже.( учет износа)
В 103 релизе можно об этом подумать. |
05.05.2009, 20:30 | #32 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Ну как проста была мысль, не очень и проста...
1. по каким международным стандартам мы не продаем ОС, а сначала должны перевести ОС в товар. Было такое? 2. по какой стоимости будем продавать при возврате - по закупочной (как и в случае с товаром)? 3. если была переоценка ОС, увеличение стоимости, замена детали, и т.д. то по какой стоимости? Вот на такие вопросы влет получились. На них нужны развернутые ответы.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
05.05.2009, 21:20 | #33 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
"Ввести на основании" вообще то хорошая штука... но ...
Ввести на основании, Каму оно надо? Надо "ленивым" или "неучам" (условно). Я ленивый, мне надо. Надо для быстрого выполнения постоянно повторяющихся действий. А возврат основных постоянно не повторяется. Значит таким как я, не надо. Теперь о другой половинке, о "неучах". Им "ввести на основании" помогает избегать ошибки особо не задумываясь о своих действиях. Тоже не плохо, программа думает вместо них.
Если написать какой то примитивный "ввести на основании" возврат основных, типа как купили ОС так вернули ОС (через неделю), то ... претензий потом ... Применять вить будут, надо ненадо. Тут вить думать надо, не просто кнопки нажимать. Значит опять, возврат основных автоматизировать не надо. Можно пробовать написать сложный "ввести на основании"... а толку, для единичных случаев? |
05.05.2009, 23:06 | #34 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Вот у меня такая хотелка нарисовалась. Специфическая.
У нас есть сотрудники которые периодически увольняются, потом поблыкавшись где-то там возвращаются. Каждый раз таких орлов приходится принимать по новой. В кадрах у меня все по папкам - работающие - уволенные и в уволенных по годам. Вот если бы при принятии можно было бы попасть например в папку уволенные, и там где даты приема/увольнения тоже была бы например еще возможность ввести новые даты. Я башкой понимаю что такая хотелка из разряда - "черти что и сбоку бантик", но как бы мне с бантиком было бы хорошо. |
06.05.2009, 02:18 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Теоретически такое реализовать не очень сложно. Надо лишь создать периодический реквизит "сотрудник уволен" - булево, и на подобие отпуска, программа прописывает "Да" или "Нет". В дату каждого приема "Нет", в дату каждого увольнения "Да". А старыми реквизитами, Датой приема пользоваться как "последняя дата приема" и датой увольнения как "последняя дата увольнения". В кадровых перемещениях надо кнопку "повторный прием". Или даже по персональному коду программа сама определяет, что прием повторный. И главное, по всей программе где идет обращение к дате приема или дате увольнения, изменить код с учетом выше указанного. Все Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 12.05.2009 в 23:41. |
|
07.05.2009, 17:59 | #36 |
Member
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
|
Во-первых, директора хотят видеть сумму задолженности в евро, во-вторых все время будет разница от конвертации, которой на самом деле не должно быть. Нацвалюта пересчитается в латы, а потом латы пересчитаются в евро и это будет другая сумма, не такая как платить будем. Результат доходов/расходов одинаковый в итоге, но проводки не корректные.
Реверс нужен только для декларации и больше ни для чего, ни в каких расчетах он не участвует, так зачем городить огород с этой конвертацией, громоздить ненужные проводки? |
07.05.2009, 20:38 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Я присоединяюсь к сути самой "хотелки". Afina777 выражает свое обоснованное не довольствие по реверсу НДС, но не сразу можно понять ее. В ее тексте много лирики о том как все плохо, и мало конструктивизма что-же надо сделать. Тем не менее она права. Надо совсем малость. В документе "ПоступлениеТМЦ ", при появлении поля "Сумма док в (национальная валюта поставщика)", сумму для проводок реверса НДС, надо вычислять именно из этого поля. На данный момент программа сумму, для реверса НДС, берет из табличной части документа. Это нарушение. Это не та валюта, и не та сумма с которой полагается реверс. Если валюты совпадают и данное поле не появляется, все остается по старому. |
|
08.05.2009, 11:03 | #38 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Я поняла хотелку Афины. Все в порядке.
Пойду висеть на мозгах программистов.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
12.05.2009, 17:00 | #39 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
А у меня еще вот какая хотелка нарисовалась. Можно ли в документе "зачет аванса" сделать доступным поле "покупатель"? То есть чтобы покупателя можно было бы выбрать. У меня периодически бывают случаи когда:
Один и то же хозяин владеет фирмой А и Б Аванс перечисляет фирма А, потом хозяин что-то меняет в своих планах и просит накладную выписать на фирму Б. Чтобы не возвращать аванс и не гонять деньги туда-суда, он пишет письмо "прошу...и т.д и т.п" и дальше приходится только через операцию , то есть ручками-ручками. А такая функция удобненькая, и актик супер, да не воспользоваться. Аванс дает закрыть только на ту фирму на которую ППР. |
12.05.2009, 17:18 | #40 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Да, у всех бывают такие случаи.
Может опрос замутить?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
|
|