ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 8

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.08.2015, 15:28   #1
Aleksej
Moderator
 
Аватар для Aleksej
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
Aleksej станет известным достаточно скоро
По умолчанию

а как Вы предполагаете применение не облагаемого минимума в случае если например предприниматель выполнял заказ в течении полугода (с 10 ноября 2014 года по 10 мая 2015 года) - делал для заказчика сайт. Договорились что оплата за работу будет только когда сайт будет полностью работать. Проект был принят в июне 2015 года и 3 июля 2015 года было выплачено вознаграждение.

При этом известно только что предприниматель с 1 сентября 2014 года по 1 декабря работал по трудовому договору ещё у другого работодателя.
А на Ваше предприятие зарегистрировал в EDS налоговую книжку с 01.06.2015.
Aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 16:39   #2
Alex_LBM
Junior Member
 
Регистрация: 09.11.2011
Сообщений: 10
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
Alex_LBM движется в правильном направлении
По умолчанию

Алексей, вам же известен факт, что физическое лицо имеет право на 900 Евро не облагаемого дохода в год.
Соответственно, если физ.лицо осуществляющее заказ работодателя в период с 10.11.2014. - 03.07.2015, а так же подало работодателю и/или заказчику налоговую книжку, в Вашем случаем 01.06.2015., основываясь на тот факт, что работодатель фактически и юридически не прервал юр.отношения с подрядчиком 10.05.2015. (проще говоря 10.05.2015. не подал Ziņas par darbaņēmējiem с 25 и 82 кодом), то работодатель обязан применить налоговые льготы по IIN для физического лица в момент выплаты дохода, за период 01.06.2015 - 03.07.2015, применяя формулу 75+((75/31)*3). Соответственно с 82.26 Евро не будет удержан INN.
Хочу обратить Ваше внимание, что договора подряда могут быть заключены и на бессрочной основе, с выплатой гонорара ежемесячно, согласно актам приема - сдачи работ.
Alex_LBM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение НДС в случае 40/60 - репрезентационные расходы Tatjanka 1С:Бухгалтерия 8 3 14.05.2015 16:29


Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"