|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Опции просмотра |
10.03.2009, 20:59 | #1 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Обновление 102 для 1С:Бухгалтерия 7.7
Сюда пишем "хотелки". Чтобы проще ориентироваться. Согласованные пожелания сюда тоже надо перенести.
Добавлено через 245 мин. 1. В отчетах - до 15 предлагаем предыдущий месяц, с 15 по конец месяца - текущий, и т.д. Ок. На самом деле будет константа. 2. Отчет по расхдам будущих периодов. Ок. 3. Неоплачиваемый отпуск на один день. Ок. 4. Печать отдельных элементов справочников Сотрудники, Организации. Ок. 5. Зачет аванса произвольной датой - НЕ Ок. Нужны еще аргументы. Последний раз редактировалось Longina; 11.03.2009 в 13:31. Причина: Результаты собрания |
10.03.2009, 21:10 | #2 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Хотелка следующая: когда делаешь зачет аванса автоматически ставится дата документа, который закрываешь авансом и не возможности ее поменять. А в практике часто происходит так, что есть счет не закрытый в предыдущем периоде за который уже сдан отчет по ПВН и нехочется его менять. Конечно можно сделать в операциях но ... .
Пример: Нам платят аванс за последние 3 месяца аренды. А предупредили за месяц или просто тихо ушли Дайте возмлжность менять дату! Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:16. |
10.03.2009, 21:51 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
|
10.03.2009, 21:52 | #4 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Допустим, что мне нужно закрыть счет выписаннный в январе мартом
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 00:50. |
10.03.2009, 22:00 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
НДС декларация. Когда расшифровка графы занимает несколько листов (15-20), то искать проблему затруднительно.
Возможность установить не стандартный период, в декларации и приложении, ситуацию облегчает. Я проверял на себе. |
10.03.2009, 22:03 | #6 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
Многие правда его еще не нашли. |
|
10.03.2009, 22:03 | #7 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Мы друг друга не поняли. Я имею ввиду документ - зачет аванса. Нет доступа исправить дату.
1. есть уплаченный нам аванс с ПВН - ДОПУСТИМ В 2007 ГОДУ за последние 3 месяца аренды 2. есть нами выписанные счета за аренду - в янавре., феврале, марте 3. арендатор не платит в январе, феврале - мы ругаемся... 4. а в марте он тихо смывается. Соответственно заходя в документ выписанный в январе зачет аванса - тоже в январе. Дата зачета аванса та же, что и документ. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:18. |
10.03.2009, 22:04 | #8 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
|
|
10.03.2009, 22:12 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
Добавлено через 7 мин. Помогает. Я похожим уже давно пользуюсь. Но это другой инструмент, очень хороший но другой. |
10.03.2009, 23:16 | #10 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
это - тоже не совсем тот инструмент. Речь идет не о взаимозачете моей фирмы и другой. Задача решаема. Но дать возможность менять дату - для программиста не займет много времени. В далеком прошлом сама писала программы. |
11.03.2009, 00:11 | #11 | |
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
|
Цитата:
Добавлено через 2 мин. А вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:21. |
|
11.03.2009, 00:16 | #12 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
Добавлено через 3 мин. Не знаю, как у кого, но меня эта "умность" вызывает крайнее раздаражение (типа сама могу решить, когда его делать). Во скока эмоций! Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:22. |
|
11.03.2009, 00:21 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
|
|
11.03.2009, 00:27 | #14 |
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
|
Документ "зачёт аванса" будет так же открываться по кнопке в документе Поступление или Расход. в отчётах будет видно когда закрыли задолжность. А в приложении будет сумма с минусом.
Получается, что два раза в приложении покзываем НДС с плюсом и потом в следующем месяце с минусом? Добавлено через 5 мин. Некоторые случаи относятся к праву на применение предналога и применению предналога. А это уже плавно перетикает в методику учёта авансов. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:23. |
Эти пользователи поблагодарили Вас Aleksej за полезное сообщение: | anica55 (11.03.2009) |
11.03.2009, 08:47 | #15 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Цитата приведенная вами как моя - принадлежит не мне. Я на нее ответила! Читайте внимательнее все посты. Но автор этой цитаты в отличие от Вас меня не раздражает. Автор предлагает варианты.[/quote]
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:25. |
11.03.2009, 13:33 | #16 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
В первом посте дописала что колективным умом признано Хотелками.
|
11.03.2009, 14:12 | #17 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Одна хотелка тама: http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1305&postcount=20
|
11.03.2009, 16:56 | #18 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
|
О-о-о, какая темка... Эх, если бы мои ХОЧУ, превратились бы в МОГУ...
Хочу: - НДС в накладных начислялся бы не построчно а на общую сумму (надоело выслушивать недовольство клиентов и переделывать накладные. А что делать, если накладные за прошлый год?) - Проводки в печатной форме накладной совпадали бы с проводками в программе (темка уже такая есть, а решения до сих пор нет, а уже скоро апрель) |
11.03.2009, 17:22 | #19 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Хочу:
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10. Когда о-приходуется дневная выручка в ЕКА и были покупки кредит-картами. Оно конечно и сейчас реализуемо, но приходным было-бы красивей. |
11.03.2009, 20:28 | #20 |
Junior Member
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 26
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
Я опять с вопросом по кассовой книге. как распечатать кассовую книгу за каждый день или по неделям? В правилах ведения кассы написанно, что книга печатается за неделю, либо за каждый день, если в предыдущем месяце кассовые операции превысили 100 латов в день. В програме же она печатается согласно непонятным интервалам. Если в предыдущем месяце было 100 лс в день, то в этом даже если были нули надо печатать нули. Спасибо.
4. Kases grāmatu kārto katru dienu, bet šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā — katru nedēļu (turpmāk — attiecīgais periods), kad uzņēmumam bijušas kases operācijas, izdarot šādus ierakstus: ... 5. Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mēneša darbdienu skaitu. http://www.likumi.lv/doc.php?id=80346 Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 11.03.2009 в 23:56. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вышло обновление конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7", релиз 101 | ANDI_Hotline | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 35 | 19.03.2009 16:19 |
Вышло обновление конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7", релиз 099 | ANDI_Hotline | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 27 | 14.02.2009 13:36 |
Вышло обновление конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7", релиз 100 | ANDI_Hotline | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 30 | 04.02.2009 13:44 |
Вышло обновление конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", релиз 1.6.2.7 | ANDI_Hotline | 1С:Бухгалтерия 8 | 0 | 03.02.2009 01:32 |