ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.02.2009, 16:25   #1
Galina.B
Member
 
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
Galina.B движется в правильном направлении
По умолчанию НДС декларация в новом релизе

Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????
Galina.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:37   #2
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Первым делом посмотреть расшифровку граф
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:37   #3
OlegMA
Senior Member
 
Аватар для OlegMA
 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 251
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 32 раз в 28 сообщениях
OlegMA движется в правильном направлении
По умолчанию

Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины могут быть тут
__________________
1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.3133), Config (1.6.44.5)
OlegMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:38   #4
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:44   #5
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от OlegMA Посмотреть сообщение
Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины могут быть тут
Опссс...
Тут речь о декабре !
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:51   #6
OlegMA
Senior Member
 
Аватар для OlegMA
 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 251
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 32 раз в 28 сообщениях
OlegMA движется в правильном направлении
По умолчанию

тогда конечно , подождать не поможет
__________________
1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.3133), Config (1.6.44.5)
OlegMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:51   #7
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Longina Посмотреть сообщение
Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?
рас-шиф-ров-ку! Там и это всплывет.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:52   #8
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Нее релиз тут ни при чем. У меня 2008 год еще не закрыт, но декларация формируется правильно. Обязательно смотрите расшифровку и настройку декларации тоже.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:53   #9
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Двадцать спасающих - и ни одного тонущего.
Galina.B! Вы нас слышите?
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:58   #10
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Galina.B Посмотреть сообщение
Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????
Ой!!! Вопрос что делать? А я куда смотрел?
А делать надо двойной клик по сумме в декларации.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 20:52   #11
Galina.B
Member
 
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
Galina.B движется в правильном направлении
По умолчанию

Слышу! Просто в среду на фирму придет аудитор, а я не могу проверить НДС за прошлый год, т.к. неправильно дает отчет - в оборотах одна цифра, а в отчете другая.
Galina.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 23:07   #12
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Ну почему не можете? можете! можете!
Можбыть чуть чуть неумете?

Добавлено через 11 мин.

А когда сдавали декларацию все сходилось?
А после сдачи архивацию делали?
Разархивируйте и сравните две базы; Две оборотки; две карточки счетов;
две НДС настройки в конце концов. Проблема быстро локализуется.

Добавлено через 28 мин.

А аудитору то главное хай оборотка с бумажной декларацией сошлась.

Добавлено через 3 мин.

Бумажной - которую финам сдали.

Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 10.02.2009 в 01:22.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 23:22   #13
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 23:26   #14
Galina.B
Member
 
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
Galina.B движется в правильном направлении
По умолчанию

Спасибо! Попорбую воспользоваться вашими советами.
Galina.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 23:28   #15
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

удачи!
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 23:34   #16
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от anica55 Посмотреть сообщение
обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52
52 - у автора не счет, а строка в декларации. Она настроена... Хотя 52чет тоже есть в настройках... Мало слышно автора.
Может мы слишком много даем советов?
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 00:26   #17
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +

Добавлено через 5 мин.

А почему до сих пор Вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ?

Добавлено через 9 мин.

Цитата:
Сообщение от Longina Посмотреть сообщение
Мало слышно автора.
Может мы слишком много даем советов?
Задача то у автора на пол часа.
Максимум.

Добавлено через 8 мин.

В 15:37 был совет - Расшифровка
Ставьте курсор на цифры графы 42 и ЕНТЕРНИТЕ Ентером

Добавлено через 5 мин.

Может быть закрытие, Может быть настройка... Может быть... Может быть ... Отгадаем ...
А просто посмотреть ... ??? Не не ... завтра.

Добавлено через 9 мин.

Не боитесь компьютера. Подойдите поближе. Он хороший. Вы главное энтэром по больше.

Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 10.02.2009 в 01:20.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 00:33   #18
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +

Добавлено через 5 мин.

А почему до сих пор вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ?

_____________________
42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична.
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 00:47   #19
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

42 минусом будет если НДС5% релизации нет, а НДС5% возврат есть.
а ведь такого быть не должно - по скольку такой возврат есть возврат за прошлый период.
а в проводках это не выставлено.

Добавлено через 9 мин.

Цитата:
Сообщение от anica55 Посмотреть сообщение
42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична.
Вы правы. Но автор явно боится Расшифровок
там ведь все как на ладони. А потом уже вопросы почему это попало, а это пропало.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 01:07   #20
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Вот я и предполагаю не видя проводок и не зная какой аванс 5% или 18%. Что есть реал. 5% закрытый на счет 8610. А предполагаемый аванс (с пвн5%), если речь идет о 42 графе по факту попал в 41. так как типовая настройка декларации ПВН ПРЕДПОЛАГАЕТ наличие счета 5210 в 41 графе. Сомневаюсь, что GALINA сама корректировала декларацию.

Но думаю, что здесь достаточномного советов, ей надо время

Добавлено через 15 мин.

И это типично для для многих пользователей. Виноват компьютер или программа . А с настройками надо дружить. На все случаи жизни сразу не запасешься. Но хочется думать, что пользователь еще в поиске и все наверстает. Аудит... паника!
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Топ вопросов Нового года. ANDI_Hotline 1С:Бухгалтерия 7.7 14 14.02.2010 01:18


Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"