![]() |
НДС декларация в новом релизе
Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????
|
Первым делом посмотреть расшифровку граф
|
Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины [URL="http://forum.andi.lv/showthread.php?t=88"]могут быть тут[/URL]
|
Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?
|
[quote=OlegMA;555]Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины [URL="http://forum.andi.lv/showthread.php?t=88"]могут быть тут[/URL][/quote]
Опссс...:eek: Тут речь о декабре ! |
тогда конечно :), подождать не поможет ;)
|
[quote=Longina;556]Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?[/quote]
рас-шиф-ров-ку! Там и это всплывет. |
Нее релиз тут ни при чем. У меня 2008 год еще не закрыт, но декларация формируется правильно. Обязательно смотрите расшифровку и настройку декларации тоже.
|
Двадцать спасающих - и ни одного тонущего.
Galina.B! Вы нас слышите? |
[quote=Galina.B;553]Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????[/quote]
Ой!!! Вопрос что делать? А я куда смотрел? А делать надо двойной клик по сумме в декларации. |
Слышу! Просто в среду на фирму придет аудитор, а я не могу проверить НДС за прошлый год, т.к. неправильно дает отчет - в оборотах одна цифра, а в отчете другая.
|
Ну почему не можете? можете! можете!
Можбыть чуть чуть неумете?<I><FONT size=1> Добавлено через 11 мин. </FONT></I>А когда сдавали декларацию все сходилось? А после сдачи архивацию делали? Разархивируйте и сравните две базы; Две оборотки; две карточки счетов; две НДС настройки в конце концов. Проблема быстро локализуется.<I><FONT size=1> Добавлено через 28 мин. </FONT></I>А аудитору то главное хай оборотка с бумажной декларацией сошлась.<I><FONT size=1> Добавлено через 3 мин. </FONT></I>Бумажной - которую финам сдали. |
обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52
|
Спасибо! Попорбую воспользоваться вашими советами.
|
удачи!
|
[quote=anica55;589]обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52[/quote]
52 - у автора не счет, а строка в декларации. Она настроена... Хотя 52чет тоже есть в настройках... Мало слышно автора. Может мы слишком много даем советов? |
Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +<I><FONT size=1>
Добавлено через 5 мин. </FONT></I>А почему до сих пор Вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ?<I><FONT size=1> Добавлено через 9 мин. </FONT></I>[quote=Longina;592]Мало слышно автора. Может мы слишком много даем советов?[/quote] Задача то у автора на пол часа. :p Максимум.<I><FONT size=1> Добавлено через 8 мин. </FONT></I>В 15:37 был совет - Расшифровка Ставьте курсор на цифры графы 42 и ЕНТЕРНИТЕ Ентером<I><FONT size=1> Добавлено через 5 мин. </FONT></I>Может быть закрытие, Может быть настройка... Может быть... Может быть ... Отгадаем ... А просто посмотреть ... ??? Не не ... завтра.<I><FONT size=1> Добавлено через 9 мин. </FONT></I>Не боитесь компьютера. Подойдите поближе. Он хороший. Вы главное энтэром по больше. |
Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +
Добавлено через 5 мин. А почему до сих пор вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ? _____________________ 42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична. |
42 минусом будет если НДС5% релизации нет, а НДС5% возврат есть.
а ведь такого быть не должно - по скольку такой возврат есть возврат за прошлый период. а в проводках это не выставлено.<I><FONT size=1> Добавлено через 9 мин. </FONT></I>[quote=anica55;600] 42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична.[/quote] Вы правы. Но автор явно боится Расшифровок там ведь все как на ладони. А потом уже вопросы почему это попало, а это пропало. |
Вот я и предполагаю не видя проводок и не зная какой аванс 5% или 18%. Что есть реал. 5% закрытый на счет 8610. А предполагаемый аванс (с пвн5%), если речь идет о 42 графе по факту попал в 41. так как типовая настройка декларации ПВН ПРЕДПОЛАГАЕТ наличие счета 5210 в 41 графе. Сомневаюсь, что GALINA сама корректировала декларацию.
Но думаю, что здесь достаточномного советов, ей надо время<I><FONT size=1> Добавлено через 15 мин. </FONT></I>И это типично для для многих пользователей. Виноват компьютер или программа . А с настройками надо дружить. На все случаи жизни сразу не запасешься. Но хочется думать, что пользователь еще в поиске и все наверстает. Аудит... паника! |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"