![]() |
|
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
![]() |
![]()
Декларация за февраль в 41 - 0.00,
декларация за октябрь в 41 - 100.00 _____________________ Правильно, это и есть кассовый принцип. Для такого учета в проге должен быть не только транзитный счет для налога - типа 2312, но и такой же транзитный счет для реализации получается. То есть я вижу так - 2310 - не 6110 а например какой нибудь другой 2310 - не 5721 а 2312 и получив оплату делаем зачет 2312 - 5721 и другой... - 6110 Сейчас же в платежке есть зачет налога, нужно еще добавить зачет реализации. И наоборот. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]() Цитата:
На подобие 52.10, только 23.10. А 61-ый из настройки удалить. На фактурах проводки будут печататься 23.10--61.10 и 23.10--57.транзит. Добавлено через 11 мин. Цитата:
Надо в РасходТМЦ, НДС к зачету НЕТ, Надо в Поступление денег по банку, НДС к зачету Да. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В ПП - отбор документов к оплате | Tatjanka | 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 12.02.2009 17:48 |