|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.03.2009, 00:08 | #81 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Zolotco!
Цитата:
Хотя ... на копии базы поиграться можно. А получится вот чего: Бумажная PPR, которая уже у клиента, все равно не сойдется, даже с новыми проводками. А новые проводки изменят 57.21, 23.10, 64.10 ... Вот и думайте, перепроводить или нет. А суммы будут получены так: НДС = (Итог сделки минус скидка) умножены на ставку НДС. Скидка = Итог построчной скидки плюс общая скидка. Все распределенные суммы будут получены таким образом, чтобы после складывания получить исходную цифру. А "плавающие сантимы" так и будут плавать, но таким образом чтобы не оказывать влияние на итоговые суммы. Каждая следующая строка будет "плавать" и исправлять погрешность предыдущей строки. А последняя строка "подплывет" к нулю. |
|
27.03.2009, 09:32 | #82 | |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
|
11
Добавлено через 2 мин. Цитата:
Добавлено через 7 мин. VIens_C, что-то вы меня окончательно запутали Я уже обнадёжилась... Так как мне поступить хотя бы за 2008 год (про 2009 молчу): - если проводка накладной была неверна - если клиент вводил к себе в программу и оплачивал накладные, учитывая НДС не построчно, а на общую сумму Как в первом, так и во втором случае общая сумма накладной отличается из-за НДСа. Т.е.даже если не брать во внимания, что клине переплатил/не доплатил сантимы, то в декларациях по НДС у нас к лиентом разные данные получаются... Если просто следать коррекцию (проводку) - то мне исправлять НДС "неправильный" или всё-таки 2310? |
|
27.03.2009, 10:43 | #83 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Как это запутал?
Если Вы хотите получить в проводках другие суммы - перепроводите. И получите другое НДС, другой долг клиента, и другую скидку, если они были "калькуляторонепослушные". А для "калькуляторопослушных" документов итоговые суммы не изменятся, но количество проводок уменьшится. НДС проводка будит одна. Если перепечатаете накладную она будет совпадать с новыми проводками, но отличатся от старой, которая на руках у клиента. Стало разпутыватся? |
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | Zolotco (27.03.2009) |
27.03.2009, 10:51 | #84 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Спасибо. Просто я не совсем понимаю, как мне поступить...чтобы правильно было бы...
Добавлено через 1 мин. Ведь, суммы то теоретически у меня и у клиента должны быть одинкавые - как НДС, так и общая сумма накладной |
27.03.2009, 11:20 | #85 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Даже ВИД это понимает и прощает. Не напрягайтесь сильно. это мелочь. А хвостики на 23.10 уберите обработкой. Добавлено через 3 мин. Получите обновления, поиграетесь, и примите решения, как поступить. |
|
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | Zolotco (27.03.2009) |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|