07.02.2010, 16:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Декларация_НДС_2010 (107.08)
Декларация_НДС_2010
Отчеты – Для фин.инспекции – PVN - PVN декларация 2010 добавлен новый отчет «НДС декларация с 01.01.2010», в меню которого одновременно расположены все приложения для НДС декларации . У приложения раньше настройки находились на самом приложении. На закладке настроек. Теперь такой закладки нет. Теперь, в настройках НДС после графы "формула" появились три дополнительных графы: "Вид сделки", "Прил. НДС", "Обратный знак". Не всем сразу понятны их назначение и принципы пользования ими. ANDI_Hotline! Объясните пожалуйста механизм влияния данных колонок на отчет и приложения. Последний раз редактировалось Viens_C; 07.02.2010 в 19:12. |
07.02.2010, 23:44 | #2 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Эти колонки уже настроены. Там ничего трогать не надо .
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
07.02.2010, 23:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Они настроены когда копируем 2010 из существующей.
А когда хотим сами добавить? А если их трогать нельзя, надо было прятать. Нас тут много и пальчики у нас шустрые. |
08.02.2010, 23:41 | #4 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?
|
08.02.2010, 23:43 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
А что не берут??? Я по привычке в Курземский сдавала весь прошлый год отчеты одной маааааленькой фирмочки без штрихкодов, и ничиго...не отказывались брать.
У меня другой вопрос - а ДЮФы тоже пришлют? Или они старые остануться. |
09.02.2010, 00:39 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Новые, ...новые будут. говорят скоро.... уже покрасили ... сохнут.
Добавлено через 22 мин. Цитата:
Может какая инспекторша большого начальника строила. |
|
09.02.2010, 11:44 | #7 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
А что, есть со штрих-кодами??? Новый вариант НДС декларации?
Добавлено через 1 мин. Пришлют.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
09.02.2010, 11:53 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
|
|
09.02.2010, 16:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Ну вот и у меня дошли ручки шаловливые до декларации.
Анди! Респект - можно сказать пазл сложился. Есть только пару моментов. Я сегодня "тупой" - помогайте: - в Приложение 1,1 и соответственно в 1,3 попадает сумма зачтенного аванса покупателя. Поскольку сумма больше 1000 ее видно в обоих приложениях. Подозреваю что суммы меньше 1000 тоже попали в оба приложения, только в одну строку. Как звучит то заклинание чтобы их оттуда убрать. - в приложение 1,1 сумма уплаченная брокеру попадает как надо, но не попадает номер платежки - пустое окошко. - не могу добиться чтобы в приложение 1,2 попал аванс уплаченный поставщику в ЕС. В декларацию попадает - в приложение нет. А в остальном - красота неземная. И еще перестал печататься мой любимый отчет - Регистр учета накладных Ругается и пишет - "Значение индексного выражения находится за границами массива" А для новой декларации "кнопочки" нет? У меня по старой памяти рука все к кнопочке тянется. |
09.02.2010, 16:51 | #10 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
2. Будет.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
|
09.02.2010, 17:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Это все вылезло если я задаю свою скопированную настройку. Задала с настройкой типовой -
- аванс из 1,1 убрался, это славно, но в 1,3 он остался. В результате там две строки по одному покупателю. Полученный аванс и часть накладной которая осталась после того как аванс зачелся. - номер платежки не появился - в 50 строку тянет оплату поставщику в ЕС (не аванс) - Д 5311 К 2621 - не нужно это тааам. Как убрать? В настройку то можно лазить? - но в 50 в саму декларацию не попадают авансы уплаченные поставщику. |
09.02.2010, 17:38 | #12 | ||
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
Так. это шутка. Извините. Сейчас допишу правду. Добавлено через 2 мин. Цитата:
2. Посмотрите План счетов, на счете 2191 - Организации, PVN likme стоит?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
||
09.02.2010, 17:52 | #13 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
на 2191 все стоит как положено а в декларацию не попадает.
Если в настройку можно лазить, так я в нее завтра и залезу. Ручки то шаловливые Декларацию настрою, а вот приложение....надо чтобы аванс в ЕС в приложение попал. |
09.02.2010, 17:54 | #14 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Для приложения сделаны новые три колонки (новые) в НДС настройке.
Счас убегу, вернусь, отвечу развернуто.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
10.02.2010, 12:59 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
С авансами разобралась. Все попало куда надо и как надо. Тут оказывается "сам дурак" - и причем два раза. Ладно один раз ошиблась, нееет два раза и оба одинаково.
Пошла разбираться дальше. Но блиин в 50 графу тянет платежку в ЕС с минусом. Проводка Д 5311 К 2621. Вот что она там забыла???? Добавлено через 103 мин. Цитата:
Добавлено через 61 мин. С авансом тоже разобралась. Все в порядке. Сбило с толку то что если аванс, накладная и зачет аванса в одном месяце в приложении показывает две строки по одной фирме - аванс и остаток по накладной. Так что все в порядке - ждем 2 приложение. |
|
10.02.2010, 23:26 | #16 |
Member
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 52
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 5 раз в 5 сообщениях
|
Получили 108 релиз, 3 за неделю Но нет DUF отчета, когда их ждать?
Кто вообще сейчас в здравом уме сдает отчеты не через ЕДС? Может имеет смысл DUF отчеты встроить в систему, а не через внешние формы? |
10.02.2010, 23:50 | #17 |
Hotline
Регистрация: 02.01.2006
Сообщений: 482
Поблагодарил(а): 8
Благодарили 49 раз в 37 сообщениях
|
|
11.02.2010, 14:06 | #18 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
А чего Пвн 2 со всеми приложениями не объединили? Я пока сообразила что оно на старом месте находится....нужно было все в одну кучу, я про него точно каждый месяц забывать буду, пока не привыкну.
И еще - в ПВН 2 не проставилась буква в последней колонке (там где услуга, товар и т. д), поставила рукой, в документе вроде тоже товар стоит, или еще какой то признак должен быть в самом расходном документе? |
11.02.2010, 17:33 | #19 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Оказывается, из документа негде взять признак "товар", "услуга" или "трехсторонняя сделка".
И надо все в режиме редактирования ставить (буквы).
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
|
|