![]() |
Декларация_НДС_2010 (107.08)
Декларация_НДС_2010
Отчеты – Для фин.инспекции – PVN - PVN декларация 2010 добавлен новый отчет «НДС декларация с 01.01.2010», в меню которого одновременно расположены все приложения для НДС декларации . У приложения раньше настройки находились на самом приложении. На закладке настроек. Теперь такой закладки нет. Теперь, в настройках НДС после графы "формула" появились три дополнительных графы: "Вид сделки", "Прил. НДС", "Обратный знак". Не всем сразу понятны их назначение и принципы пользования ими. ANDI_Hotline! Объясните пожалуйста механизм влияния данных колонок на отчет и приложения. |
Эти колонки уже настроены. Там ничего трогать не надо :).
|
Они настроены когда копируем 2010 из существующей.
А когда хотим сами добавить? А если их трогать нельзя, надо было прятать. Нас тут много и пальчики у нас шустрые. :) |
Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?
|
[QUOTE=Viens_C;4341]Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?[/QUOTE]
А что не берут??? Я по привычке в Курземский сдавала весь прошлый год отчеты одной маааааленькой фирмочки без штрихкодов, и ничиго...не отказывались брать. У меня другой вопрос - а ДЮФы тоже пришлют? Или они старые остануться. |
Новые, ...новые будут. говорят скоро.... уже покрасили ... сохнут. :)<I><FONT size=1>
Добавлено через 22 мин. </FONT></I>[QUOTE=bambino;4342]А что не берут??? Я по привычке в Курземский сдавала весь прошлый год отчеты одной маааааленькой фирмочки без штрихкодов, и ничиго...не отказывались брать.[/QUOTE] А мне две девушки жаловались, что отправляли переписывать на другую форму. Может какая инспекторша большого начальника строила. |
[quote=Viens_C;4341]Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?[/quote]
А что, есть со штрих-кодами??? Новый вариант НДС декларации?<I><FONT size=1> Добавлено через 1 мин. </FONT></I>[quote=bambino;4342] У меня другой вопрос - а ДЮФы тоже пришлют? Или они старые остануться.[/quote] Пришлют. |
[QUOTE]А что, есть со штрих-кодами??? Новый вариант НДС декларации?[/QUOTE]
Точно, Лонгина права. По выпенривались со своими сканерами и заглохло у них все. Больше не надо. |
Ну вот и у меня дошли ручки шаловливые до декларации. :)
Анди! Респект - можно сказать пазл сложился. Есть только пару моментов. Я сегодня "тупой" - помогайте: - в Приложение 1,1 и соответственно в 1,3 попадает сумма зачтенного аванса покупателя. Поскольку сумма больше 1000 ее видно в обоих приложениях. Подозреваю что суммы меньше 1000 тоже попали в оба приложения, только в одну строку. Как звучит то заклинание чтобы их оттуда убрать. - в приложение 1,1 сумма уплаченная брокеру попадает как надо, но не попадает номер платежки - пустое окошко. - не могу добиться чтобы в приложение 1,2 попал аванс уплаченный поставщику в ЕС. В декларацию попадает - в приложение нет. А в остальном - красота неземная. :) И еще перестал печататься мой любимый отчет - Регистр учета накладных Ругается и пишет - "Значение индексного выражения находится за границами массива" А для новой декларации "кнопочки" нет? У меня по старой памяти рука все к кнопочке тянется. |
[quote=bambino;4370]И еще перестал печататься мой любимый отчет - Регистр учета накладных
Ругается и пишет - "Значение индексного выражения находится за границами массива" А для новой декларации "кнопочки" нет? У меня по старой памяти рука все к кнопочке тянется.[/quote] 1. В почте. 2. Будет. |
Это все вылезло если я задаю свою скопированную настройку. Задала с настройкой типовой -
- аванс из 1,1 убрался, это славно, но в 1,3 он остался. В результате там две строки по одному покупателю. Полученный аванс и часть накладной которая осталась после того как аванс зачелся. - номер платежки не появился - в 50 строку тянет оплату поставщику в ЕС (не аванс) - Д 5311 К 2621 - не нужно это тааам. Как убрать? В настройку то можно лазить? - но в 50 в саму декларацию не попадают авансы уплаченные поставщику. |
[quote=bambino;4373]- в 50 строку тянет оплату поставщику в ЕС (не аванс) - Д 5311 К 2621 - не нужно это тааам. Как убрать? В настройку то можно лазить?
[/quote] Надо из настройки убрать из 3 колонки 2191, и поставить 2191 в четвертую колонку. Так. это шутка. Извините. Сейчас допишу правду.<I><FONT size=1> Добавлено через 2 мин. </FONT></I>[quote=bambino;4373] В настройку то можно лазить? - но в 50 в саму декларацию не попадают авансы уплаченные поставщику.[/quote] 1. Можно. 2. Посмотрите План счетов, на счете 2191 - Организации, PVN likme стоит? |
на 2191 все стоит как положено :) а в декларацию не попадает.
Если в настройку можно лазить, так я в нее завтра и залезу. Ручки то шаловливые :) Декларацию настрою, а вот приложение....надо чтобы аванс в ЕС в приложение попал. |
Для приложения сделаны новые три колонки (новые) в НДС настройке.
Счас убегу, вернусь, отвечу развернуто. |
С авансами разобралась. Все попало куда надо и как надо. Тут оказывается "сам дурак" - и причем два раза. Ладно один раз ошиблась, нееет два раза и оба одинаково.
Пошла разбираться дальше. Но блиин в 50 графу тянет платежку в ЕС с минусом. Проводка Д 5311 К 2621. Вот что она там забыла????<I><FONT size=1> Добавлено через 103 мин. </FONT></I>[QUOTE=bambino;4390] Но блиин в 50 графу тянет платежку в ЕС с минусом. Проводка Д 5311 К 2621. Вот что она там забыла????[/QUOTE] Справилась. 50 строка просто "красавишна". Приложения 1,1 и 1,2 тоже вроде как в порядке. Открытым остался зачтенный аванс в третьем приложении.<I><FONT size=1> Добавлено через 61 мин. </FONT></I>С авансом тоже разобралась. Все в порядке. Сбило с толку то что если аванс, накладная и зачет аванса в одном месяце в приложении показывает две строки по одной фирме - аванс и остаток по накладной. Так что все в порядке - ждем 2 приложение. |
Получили 108 релиз, 3 за неделю :) Но нет DUF отчета, когда их ждать?
Кто вообще сейчас в здравом уме сдает отчеты не через ЕДС? Может имеет смысл DUF отчеты встроить в систему, а не через внешние формы? |
[quote=lapkis;4398] Но нет DUF отчета, когда их ждать?
[/quote] Планируем разослать DUF на этих выходных. |
А чего Пвн 2 со всеми приложениями не объединили? Я пока сообразила что оно на старом месте находится....нужно было все в одну кучу, я про него точно каждый месяц забывать буду, пока не привыкну.
И еще - в ПВН 2 не проставилась буква в последней колонке (там где услуга, товар и т. д), поставила рукой, в документе вроде тоже товар стоит, или еще какой то признак должен быть в самом расходном документе? |
Оказывается, из документа негде взять признак "товар", "услуга" или "трехсторонняя сделка".
И надо все в режиме редактирования ставить (буквы). |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"