ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.02.2010, 11:34   #1
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию НДС по оплате

Добрый день!

1) Поясните пожалуйста как правильно проводить в программе расход ТМЦ при использовании начисления НДС в бюджет по факту оплаты?

2) Объясните как в программе формируются проводки по факту получения денег от покупателя?

3) Попдет ли начисленный в бюджет НДС по факту оплаты в приложение №3 НДС?

Спасибо!
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:13   #2
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Пока это не реализовано.
Но Лонгина обещала
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:30   #3
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Если бы АНДИ открыла "секрет" планируемого механизма...
Знать бы чего и сколько придется перебывать в РасходТМЦ и Касса, банк.
Теоретически "Импорт проводок" тоже задевает, но скорее всего у них оборот по больше и работают те фирмы по старому.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 22:19   #4
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Декларация за февраль в 41 - 0.00,
декларация за октябрь в 41 - 100.00
_____________________
Правильно, это и есть кассовый принцип.
Для такого учета в проге должен быть не только транзитный счет для налога - типа 2312, но и такой же транзитный счет для реализации получается. То есть я вижу так -
2310 - не 6110 а например какой нибудь другой
2310 - не 5721 а 2312

и получив оплату делаем зачет
2312 - 5721 и
другой... - 6110

Сейчас же в платежке есть зачет налога, нужно еще добавить зачет реализации. И наоборот.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ПП - отбор документов к оплате Tatjanka 1С:Бухгалтерия 8 1 12.02.2009 18:48


Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"