ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 8

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.01.2010, 11:03   #1
dimdim
Junior Member
 
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 8
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
dimdim движется в правильном направлении
По умолчанию Зачисление переплаты на другой документ

Ситуация следующая:
1. Нам был выписан счет на оплату услуг, например, на сумму 2000 латов. 01.05.2009
2. 05.05.2009 была сделана оплата по данному счету 2500 латов (чем думал руководитель, опустим )
3. 10.05.2009 нам выставили счет на оставшиеся 500 латов.

Вопрос: как правильно провести данные документы, ведь на момент оплаты мы не видим последнего счета.

Надеюсь, внятно объяснил
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 15:07   #2
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Я бы не стала ничего делать. Все произошло внутри одного месяца, и городить огород из аванса, зачета аванса, и пр. телодвижений не стоит. Экономическая сущность не поменялась ведь?.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали!
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 15:34   #3
dimdim
Junior Member
 
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 8
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
dimdim движется в правильном направлении
По умолчанию

Экономическая сущность не поменялась.
Вопрос, как в программе грамотно провести.
Сделать два документа "Приход денег на счет" и ими закрыть соответствующие счета?

В случае, если весь платеж вешать на первый счет, то в отчете получается переплата по данному счету и неоплата по следующему, что не очень красиво
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 15:53   #4
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Или двумя платежками, или в одной платежке - две строки с разными номерами счетов (приходных).
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали!
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 19:34   #5
Aleksej
Moderator
 
Аватар для Aleksej
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
Aleksej станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Варианты

1)Для того что бы сравнять только взаиморасчёты - достаточно сделать взаимозачёт после того как введёте второй счёт.

или

2) Если НДС учитывать - то следует делать переплату, как аванс с НДС. И в документе от 10.05 - Зачёт аванса.

или
3)Аванс без НДС - переплату отнести на аванс, делать зачёт аванса не выделяя НДС

//Налог можем уменьшать и позже аванса, хотя имеем право
Aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос SQL базы 1C на другой диск AlexMN Комплексная автоматизация 2 19.01.2009 09:59


Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"