ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.02.2010, 16:57   #1
Jelena01
Junior Member
 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 9
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
Jelena01 движется в правильном направлении
По умолчанию Доходы прошлого года

В январе 2010 выставила счет арендатору на ком.услуги за декабрь 2009. Хотела бы отразить эти доходы как доходы прошлого года и сделала проводку не 61.10, а 67.10доходы др.периодов. И в январской декларации исчез доход. Как посоветуете лучше поступить, добавить в настройки в строку декларации 41 счет 67.10? Повлечет ли это за собой др. добавления-изменения? Или как-то еще?
Jelena01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 22:22   #2
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Доходы 2009 года проводите 31.12.2009, предположим, D2330 K611X,
в январе
D2310 K2330
D2310 K5721
и настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет 2330

Последний раз редактировалось Lanuska; 16.02.2010 в 12:32.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 11:50   #3
Jelena01
Junior Member
 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 9
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
Jelena01 движется в правильном направлении
По умолчанию

Cпасибо. Я видимо не ясно сформулировала вопрос. Как быть в 2009 я знаю. Вопрос как провести счет, выписанный в январе 2010 за коммунальные услуги декабря 2009, чтобы эти доходы одновременно отразились в НДС декларации за январь 2010 и доходы, при расчете баланса, не попали в 2010 год?
Jelena01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 12:23   #4
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Я Вам ответила:
в 2009 году у Вас накопленные доходы
31.12.2009 D2330 K611X без пвн,
в январе
D2310 K2330
D2310 K5721

настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)
Доходы отражаются в 2009 , а дебиторы с накопленных переводятся на обычные дебиторы
Лучше в январе провести ручной операцией, при проведении документом у меня некорректно закрывается на 2330
("висит" по дебету и по кредиту остаток)

Последний раз редактировалось Lanuska; 16.02.2010 в 17:59.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас Lanuska за полезное сообщение:
Jelena01 (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 13:50   #5
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Lanuska Посмотреть сообщение
("висит" по дебету и по кредиту остаток)
Где то потерялось субконто (обычно теряется третье "Документ").
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 14:49   #6
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию

настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)

А зачем в декларацию К2330+? Он же как Д2310 попадет...

Добавлено через 3 мин.

Цитата:
Сообщение от Jelena01 Посмотреть сообщение
Cпасибо. Я видимо не ясно сформулировала вопрос. Как быть в 2009 я знаю. Вопрос как провести счет, выписанный в январе 2010 за коммунальные услуги декабря 2009, чтобы эти доходы одновременно отразились в НДС декларации за январь 2010 и доходы, при расчете баланса, не попали в 2010 год?
Проводите так:
По дате счета Января - Д2310-К2320=100; Д2310-К5721=21
31.12.2009 операцю - Д2320-К6110=100.
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 17:55   #7
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от OlgaSin Посмотреть сообщение
настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)

А зачем в декларацию К2330+? Он же как Д2310 попадет...

Добавлено через 3 мин.



Проводите так:
По дате счета Января - Д2310-К2320=100; Д2310-К5721=21
31.12.2009 операцю - Д2320-К6110=100.
А чем отличается то, что Вы написали, от того, что написала я, кроме счета 2320 или 2330?
К 2330 нужен в настройке для того, что 41 строка собирается по 6ХХХ, а в данном случае нужно, чтобы попал конкретный счет, 2320 или 2330, неважно

Добавлено через 4 мин.

Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Где то потерялось субконто (обычно теряется третье "Документ").
Совершенно точно. Если в обоих случаях делать документ реализация, у меня не получается совместить все субконто. Толко через ручную операцию
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 18:36   #8
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

У меня подход немного другой.
Я со счет-фактурами не мудрю. Делаю их однотипно весь год.
НДС попадает в декларацию по дате счет-фактуры.
А чтобы доходы или расходы попали в "годовой" по своим периодам, корректирую именно доходы, расходы, проводками 31.дек. и 01.янв через промежуточный счет 23.хх или 53.хх (хх.хх).

Перенос дохода с января на декабрь:
31.12.09 Дхх.хх К61.10
01.01.10 Д61.10 Кхх.хх

Перенос дохода с декабря на январь:
31.12.09 Д61.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К61.10

Перенос расходов с января на декабрь:
31.12.09 Д71.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К71.10

Перенос расходов с декабря на январь:
31.12.09 Дхх.хх К71.10
01.01.10 Д71.10 Кхх.хх

Расходы на этом и готовы. А доходы потребуют коррекцию в настройках НДС декларации.

Коррекции Настроек НДС:
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "кредит +" то
добавляю строку Дхх.хх К61.10 "минус"
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "дебет -" то
добавляю строку Д61.10 Кхх.хх "Плюс"

Последний раз редактировалось Viens_C; 16.02.2010 в 20:01.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение:
Jelena01 (19.02.2010)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доходы будущих периодов OlgaSin 1С:Бухгалтерия 7.7 6 07.02.2010 14:14
Опт и розница с 01/07/2009 года bambino 1С:Бухгалтерия 7.7 12 08.07.2009 19:12
Накладная на основании счета 2008 года. bambino 1С:Торговля и склад 7.7 3 04.02.2009 17:10


Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"