12.01.2010, 13:35 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Отражение ручной операции в отчетах
Всем. ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Заметала такую вещь, если делаешь ручную операцию по коррекции налогов в соответствии с выписками СГД (например начислить штрафные пени на ПНН), то они при формировании отчета (сообщение VSAOI) прпадают в удержанный налог соответствующего месяца. Думаю тоже самое и с НДС будет при перезачете переплаты одного налога на другой... Какие есть варианты борьбы с этим кроме варианта коррекций в конце года? |
12.01.2010, 14:52 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Ключевой момент:
Пени, не налог! Нету облагаемого объекта, есть только комментарий. Пени я провожу 82.60-53.10 или 82.60-26.20 Добавлено через 29 мин. Один налог на другой Ключевой момент:Фининспекция (вид организации) Д23.90:Фининспекция(ValstsKase???) К57.21:Фининспекция(ValstsKasePVN) |
12.01.2010, 15:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Valsts kase -Фининспекция
|
12.01.2010, 15:44 | #4 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Думаю проблема с проводками.
Пени и правда не налог, а можно даже сказать напоминает по сущности штраф...
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
12.01.2010, 15:59 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
А как вы начисляете например по выписке СГД долг по НДС 10 Лс + soda nauda 0.05 Лс = долг по данным СГД 10,05Лс, а по вашим данным 10 Лс, как бы Вы скорегировали данные к балансу?
|
12.01.2010, 21:25 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
А про "+ soda nauda 0.05" Лс Я уже писал, делайте проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД Если вас смущает "долг по данным СГД 10,05Лс" то данная сумма может не находится на одном счету 57.21. Последний раз редактировалось Viens_C; 13.01.2010 в 02:19. |
|
13.01.2010, 09:48 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Цитата:
Автор, откройте настройку декларации и исключите данного вида проводку (по коррекции налога). То есть поставьте ей значок "-". проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД - и в балансе показать кредитора по имени СГД ? (мой аудитор бы усомнился в моей адекватности увидев такое), А какой проводкой закрывать такую дебиторскую задолженность? 2620/5310? То есть уплату налога ежемесячно разбивать на два платежа? Пени и не пени? |
|
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение: | OlgaSin (13.01.2010) |
13.01.2010, 10:07 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Два платежа можно одной платежкой. Две накладных одной платежкой умеем? Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли? |
|
13.01.2010, 11:01 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли?
________________ Нууууу....это ж кому как нравится. Мне лучше с настройкой декларации помучаться чуток один раз, чем каждый месяц помнить что нужно платеж разбивать на два. Для примера, в конце года для баланса и сверки на счет 5210, делаю ручную проводку 2390/5210 на сумму ПВН и в начале года ессно обратную проводку. Тоже тянуло все в декларацию. Исключила проводку в настройке и стало мне "Щастье". |
13.01.2010, 11:12 | #10 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Хорошо, с НДС декларацинй понятно, а что делать в подобном случае с отчетом по зарплатным налогам? Я столкнулась с тем, что начисленные проводкой Д8260-К5720-пени приплюсовались в отчете к удержанному в соотв.месяце ПНН!!! хорошо в отчете был только 1 работник и это было приметно, а что было бы если большой список у кого искать ошибку?
(если не понятно обьясняю, вот пример, на дату 31.12.2009 в начале января делаем корекцию и начисляем пени проводкой Д8260-К5720=х, в отчет за январскую з/п, который будет подаваться до середины февраля попадет ПНН удержанный в январе, т.е. за декабрьскую з/п. И в отчете получится ПНН+х) по крайней мере открыв карточку счета, я увидела, что это сумма именно с этой проводки. |
13.01.2010, 13:25 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Цитата:
И все собираюсь над этим серьезно задуматься, но руки не доходят. Пока единственная мысль добавить в план счетов дополнительный счет 57... (какой то там по зарплатному налогу, но не 5720, потому что 5720 прога понимает и тащит в отчет а другой понимать не будет, соответственно не потащит) и коррекцию проводить на нем, а потом руками его закрывать. Можно наверно вообще один 57 счет для пеней сделать и крутить его туда/сюда весь год. А в конце года смотреть что там осталось и от этого танцевать. У меня такой счет есть для "0,01" которые пеиодически зависают везде где только можно. Обозвала его "Ошибки округления" и весь год собираю на нем эти сантимы, в конце года закрываю. |
|
13.01.2010, 21:13 | #12 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Чет я не понимаю, почему все сводится к увеличению К 57...?
Если не брать во внимание то, что пени начисляет СГД, а допустим фирма с другим названием. Например Латтелеком тоже начисляет пени за просроченные оплаты. Как мы делаем? Увеличиваем 7... (услуги связи)?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
13.01.2010, 21:38 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
|
|
13.01.2010, 21:55 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Вы сейчас сказали абсолютную чушь. Потому что ни один нормальный бух не станет вводить в программу некий абстрактный приходный документ от СГД в конце года.
Откройте распечатку, и уточните у СВОЕГО аудитора какие остатки по налогам должны показываться в балансе. В балансе должна стоять сумма налогов отвечающая остаткам ВИДа по их распечатке. Кстати у меня нет ни малейшего повода усомнится в адекватности своего аудитора. Добавлено через 2 мин. Цитата:
Д 77/5721/82 - К 5310. |
|
13.01.2010, 22:08 | #15 | ||
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
Пени - к пеням, услуги к услугам, налоги - к налогам. Ладно. Я тож у своего аудитора спрошу. Добавлено через 6 мин. Цитата:
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
||
13.01.2010, 22:25 | #16 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
И потом - в случае когда расхождение в сторону увеличения, то есть не 10 а 10,50 на сумму пени - тут понятно, приходуем кредитора СГД и соду науду.
А если расхождение в сторону уменьшения? По другому налогу. По распечатке ВИДа должно быть 15 а у меня 20. Тут какие варианты? То есть Имеем - К 5721 - 20 Нужно чтобы было - К 5721 15 Всегда бухналтера делали коррекцию Д 5721... К 81.. - 5,0 В Вашем варианте будет 2310? То есть и дебитор и кредитор? Это Ваш аудитор так советует? Добавлено через 5 мин. Вот так сказал аудитор... 57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками. ________________ Вот я и считаю это вполне приемлимым вариантом. Тем более коррекцию делают обычно раз в год. Ну во всяком случае не больше четырех раз в году. Только я про это вспоминаю когда делаю баланс и забываю когда его сдаю. |
13.01.2010, 23:01 | #17 | |||
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Суп отдельно, мухи отдельно!!!
Цитата:
Налог отдельно, пени отдельно. В сторону уменьшение, ... хмм... это когда? Разве Вы тоже им пени выставляете? Или всетаки "в сторону уменьшение" это когда, ваша бухгалтерия не сходится с вашими отчетами? Тогда ищите ошибку! Цитата:
Добавлено через 3 мин. Цитата:
|
|||
14.01.2010, 02:05 | #18 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Ну про себя я всегда думаю - если не совпадают распечатки в сторону уменьшения налога - то это я руками "пошалила".
А вот с платежкой двумя строками, чтоб это все в памяти держать, мне чтой-то не нравится... Кнопка хочу. И автоматизм, чтоб все само считалось. Вот такое желание на Новый год!!!!
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
14.01.2010, 02:32 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Если в константах создать счета и для пеней .... и в платежке, кнопку "заполнить", обучить ощупывать их... , то дополнительные строки сами будут выскакивать. |
|
14.01.2010, 09:55 | #20 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Вот я тоже подумала, отдельный 57 для пеней это хорошо - а вот если бы к нему можно было бы субконто подвесить "Налог", наверное было бы еще лучшее. Но такого субконто нет (потому что тогда придется еще и справочник вводить кажется) Открыл счет пени по налогам - и все тебе красиво видно, сколько и по какому. И в баланс годится и просто полюбоваться.
Но это я тоже просто размышляю. Правда вот такие наши размышлизмы иногда приводят к открытиям. Очень содержательная дисскуссия, коллеги. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отражение комиссии банка при уплате ПНН | OlegMA | 1С:Бухгалтерия 8 | 8 | 03.02.2009 20:17 |
Расшифровка подписи в отчетах | Tyusya | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 1 | 03.02.2009 17:22 |