ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.03.2010, 15:20   #1
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию Отчет по зарплате

Добрый день,

У меня в отчет по соц.налогу попадает задолженность по зарплате за предыдущие периоды. Напримерб на конец 2009 года К 5610=100, январь, февраль, март работник был в неоплачиваемом отпуске => отчеты по "0". В мартовский отчет в 5 графу попадает сумма задолженности на конец 2009 года. Почему?

Спасибо!
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 14:41   #2
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Не могу сказать почему, по логике не должна она туда попадать, но попробуйте сделать отдельный счет "Не выплаченная зарплата" и убрать на него задолженность.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 16:44   #3
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию

Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...

При чем если быть совсем точной в графу начисленный Соц налог попадает не выплаченная сумма зарплаты с К5610....
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:21   #4
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.

1) А в константах у Вас никто не "порылся"?
Проверьте 580 и 590 константу.
2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590)
3) "Анализ счета" посмотрите по 56.10.

Добавлено через 2 мин.

Цитата:
Сообщение от OlgaSin Посмотреть сообщение
Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...
А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих?

Последний раз редактировалось Viens_C; 02.04.2010 в 21:33.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение:
OlgaSin (04.04.2010)
Старый 02.04.2010, 18:45   #5
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Перестраивать учет, заводить новые счета на надо
______________
Ну вообщем то испокон веку невыплаченную зарплату депонировали - и делать ей на счете 5610 нечего если она вовремя не выплачена по каким то причинам.. И учет при этом не перенастраивается никоим образом.

И сделать это неплохо было хотябы для того, чтобы понять где ошибка.
А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета?
В 4-ю - Д72... или К56...
в 5-ю вероятно попадает арифметический результат? от какой? от Д72... или К56...

А в 5 графу попадают суммы по всем работникам или конкретно только по тому который был в отпуске?
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 21:24   #6
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Одно дело искать проблему , другое думать об улучшении методики учета депонированной зарплаты.

Цитата:
А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета?
В 4-ю - Д72... или К56...
Чтобы вам не гадать, могу почитать код отчета:

В 4 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 620 и 640
(у меня там 56.10) За минусом кредитового оборота по счету указанному в константах 620 и 640 в корреспонденции со счетом указанном в константе 690 (у меня там 72.40)
Дугими словами Весь кредитовый оборот 56.10 за исключением не облагаемых подарков.

В 5 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 580 и 590
(у меня там 57.24 и 57.25)
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:40   #7
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viens_C Посмотреть сообщение
Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.

1) А в константах у Вас никто не "порылся"?
Проверьте 580 и 590 константу.
2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590)


Добавлено через 2 мин.



А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих?
Не, в константах никто не порылся!

Произошла как раз та проблема, темк которой я как-то раз поднимала... В марте была перекидка переплаты зарплатных налогов на погашение долга по налогу на недвижимость! А в отчет попадает сумма Д5728-К 5724/5725, просто она совпала с суммой по задолженности по зарплате (К 5610), что меня и смутило... Хотя и данная ситуация не нравится, отчет из программы надо вручную править.
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 23:47   #8
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение:
OlgaSin (06.04.2010)
Старый 06.04.2010, 09:39   #9
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Меня вот какая мысль посетила. 5 графа это однозначно арифметический результат от 4 графы. Другого просто быть не может. То есть 5=4*33,09% (нужная ставка). Тогда отпала бы проблема с перекидкой налогов. А для контроля могло бы выдаваться сообщение, в случае если арифметический результат посчитанный по формуле отличается от фактических данных по счетам соц, налога.

Вот как то так. Или в самом отчете разрешить выбирать как считать 5 графу - по формуле или по бороту счетов.

Однозначно отпала бы проблема с перекидкой налогов.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 11:47   #10
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viens_C Посмотреть сообщение
Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.
O! Good idea! Thanks!

Добавлено через 3 мин.

Кстати сказать, сообщене о том, что в 5 графе ошибка выскикивало, программа говорила что сумма в 5 графе = столько-тоБ а должно быть 0!
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 12:39   #11
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viens_C Посмотреть сообщение
Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.
ANDI_Hotline! Я бы предложил сумму начисленного налога получать как кредитовый оборот с проверкой кор. счета. То есть обороты между счетами Д56.10 К57.24 + Д56.10 К57.25 так как из за простого кредитового оборота возникает данная проблема.
Говоря языком 1С, в запросе корсчет не оставлять пустым, а указать на константу в которой 56.10.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать отчет по остаткам на складе, чтобы в отчет попал штрихкод? ANDI_Hotline 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 1 13.11.2009 11:40


Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"