09.02.2009, 16:25 | #1 |
Member
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
НДС декларация в новом релизе
Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????
|
09.02.2009, 16:37 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Первым делом посмотреть расшифровку граф
|
09.02.2009, 16:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 251
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 32 раз в 28 сообщениях
|
Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины могут быть тут
__________________
1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.3133), Config (1.6.44.5) |
09.02.2009, 16:38 | #4 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?
|
09.02.2009, 16:44 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Тут речь о декабре ! |
|
09.02.2009, 16:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 251
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 32 раз в 28 сообщениях
|
тогда конечно , подождать не поможет
__________________
1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.3133), Config (1.6.44.5) |
09.02.2009, 16:51 | #7 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
|
09.02.2009, 16:52 | #8 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Нее релиз тут ни при чем. У меня 2008 год еще не закрыт, но декларация формируется правильно. Обязательно смотрите расшифровку и настройку декларации тоже.
|
09.02.2009, 16:53 | #9 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Двадцать спасающих - и ни одного тонущего.
Galina.B! Вы нас слышите? |
09.02.2009, 16:58 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
А делать надо двойной клик по сумме в декларации. |
|
09.02.2009, 20:52 | #11 |
Member
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
Слышу! Просто в среду на фирму придет аудитор, а я не могу проверить НДС за прошлый год, т.к. неправильно дает отчет - в оборотах одна цифра, а в отчете другая.
|
09.02.2009, 23:07 | #12 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Ну почему не можете? можете! можете!
Можбыть чуть чуть неумете? Добавлено через 11 мин. А когда сдавали декларацию все сходилось? А после сдачи архивацию делали? Разархивируйте и сравните две базы; Две оборотки; две карточки счетов; две НДС настройки в конце концов. Проблема быстро локализуется. Добавлено через 28 мин. А аудитору то главное хай оборотка с бумажной декларацией сошлась. Добавлено через 3 мин. Бумажной - которую финам сдали. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 10.02.2009 в 01:22. |
09.02.2009, 23:22 | #13 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52
|
09.02.2009, 23:26 | #14 |
Member
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 48
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
Спасибо! Попорбую воспользоваться вашими советами.
|
09.02.2009, 23:28 | #15 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
удачи!
|
09.02.2009, 23:34 | #16 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
Может мы слишком много даем советов? |
|
10.02.2009, 00:26 | #17 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +
Добавлено через 5 мин. А почему до сих пор Вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ? Добавлено через 9 мин. Задача то у автора на пол часа. Максимум. Добавлено через 8 мин. В 15:37 был совет - Расшифровка Ставьте курсор на цифры графы 42 и ЕНТЕРНИТЕ Ентером Добавлено через 5 мин. Может быть закрытие, Может быть настройка... Может быть... Может быть ... Отгадаем ... А просто посмотреть ... ??? Не не ... завтра. Добавлено через 9 мин. Не боитесь компьютера. Подойдите поближе. Он хороший. Вы главное энтэром по больше. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 10.02.2009 в 01:20. |
10.02.2009, 00:33 | #18 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +
Добавлено через 5 мин. А почему до сих пор вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ? _____________________ 42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична. |
10.02.2009, 00:47 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
42 минусом будет если НДС5% релизации нет, а НДС5% возврат есть.
а ведь такого быть не должно - по скольку такой возврат есть возврат за прошлый период. а в проводках это не выставлено. Добавлено через 9 мин. Цитата:
там ведь все как на ладони. А потом уже вопросы почему это попало, а это пропало. |
|
10.02.2009, 01:07 | #20 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
|
Вот я и предполагаю не видя проводок и не зная какой аванс 5% или 18%. Что есть реал. 5% закрытый на счет 8610. А предполагаемый аванс (с пвн5%), если речь идет о 42 графе по факту попал в 41. так как типовая настройка декларации ПВН ПРЕДПОЛАГАЕТ наличие счета 5210 в 41 графе. Сомневаюсь, что GALINA сама корректировала декларацию.
Но думаю, что здесь достаточномного советов, ей надо время Добавлено через 15 мин. И это типично для для многих пользователей. Виноват компьютер или программа . А с настройками надо дружить. На все случаи жизни сразу не запасешься. Но хочется думать, что пользователь еще в поиске и все наверстает. Аудит... паника! |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Топ вопросов Нового года. | ANDI_Hotline | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 14 | 14.02.2010 01:18 |