ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.06.2010, 14:27   #1
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию Новый релиз 7.70#0.109.12

Спасибо за релиз.

Сразу с вопросами.
- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?

Вообщем у меня пока ничего не получается.

Добавлено через 42 мин.

Да и еще.

Выводим на печать "Авансовый отчет" (любой и простой и расширенный).
Что со шрифтами???? Люююди????? Строка "остаток с предыдущего" налезает на сумму, в графе "ПВН" вообще строки не помещаются...это у меня одной така красотищща? Или есть еще счастливчики?
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 21:31   #2
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?
Я скажу, как я сделала, не знаю, правильно ли , но у меня все получилось.Заполнила константы 783 и 784 , поставила счет 5552 ( у Вас может быть другой, кроме счетов 11,12,56,57 групп)
Создала документы :лабумс, потом отменила проведение документа "зарплата", изменила время проведения документа "зарплата", поставила в конец дня. Потом перевыбрала работника, которому начислен лабумс, провела новый список зарплат с лабумсом. Все красиво попало в список. Счет 5552 тоже красиво закрылся, сальдо 0. И так со всеми зарплатами. Лабумс начислила в те месяца, когда работник этот лабумс получил. Все , вроде, получилось красиво. Эххх, еще бы отчет по лабумсам (мечтательно) А то лениво ручкам делать

Добавлено через 3 мин.

А вот с авансовыми отчетами, действительно, беда. я посмотрела в параметры, размер шрифта, вроде, 8, как и был. А почему не умещается, непонятно Я не знаю, можно ли это самим поправить

СПАСИБО ЗА РЕЛИЗ!!!!!

Последний раз редактировалось Lanuska; 29.06.2010 в 10:17.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 23:00   #3
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Ланушка, спасибо, вселили в меня надежду. Значит это у меня руки не стого места растут. Правда я делала примерно все так же. Только счет выбрала 7250. Зарплату за июнь еще не считала поэтому сделала новый документ лабумса и потом попытаась сделать зарплату, вот там то ничего и не увидела.
Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться.

Добавлено через 4 мин.

Еще уточнение. Если не затруднит. правильно ли я поняла.
вы создали документ лабумс какой датой? январем? один?
Потом перепровели зарплату за какие месяца? За вссе?

Я создала 1 июнем и зарплату по этому одному работнику пыталась посчитать за июнь.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 02:03   #4
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Если совсем честно, это я в копии тренировалась. Мне просто было интересно. Я долго не могла понять, какой же счет надо поставить в константы, один нужен счет или два разных в 783 и в 784, и как же это все будет работать.. Методом научного тыка решила , что , если говорят, что можно ставить все, кроме 11,12,56,57, надо ставить 55 Начала с одного счета в обеих константах, и , оказывается, угадала В итоге все получилось красиво. Я в конце каждого месяца этого года лабумс начислила. Времени это заняло немного.
Резюме: что просто для Анди, не всегда просто для пользователей.
Не "разжевали" нам в инструкции, чего туда ставить надо, в эти константы, а мы тут мучаемся.
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ АНДИ ЗА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОГРАММЕ
Я завтра буду с дивидендами тренироваться, чтобы в отчет попадали. Не очень понимаю, как же это работает, если по дивидендам отчет надо сдать до 15 числа следующего месяца, я так понимаю. До 5 числа перечислить налог, до 15 отчет. Значит, в отчете показываем только дивиденды, а зарплатабудет в отчете за год по работнику. Ладно, я, кажется, отвлеклась. Это уже мои размышления, к этому вопросу не относящиеся
А вот еще интересно, у Анди в инструкции , где опции нового рассчета среднего заработка надо установить, точечка стоит и на командировочных. С каких пор командировочные входят в средний заработок, совсем непонятно. А ведь многие последуют инструкции буквально:rolleyes, так и установят. Или, может, я чего не понимаю:,

Последний раз редактировалось Lanuska; 29.06.2010 в 10:18.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 09:30   #5
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

точечка стоит и на командировочных
--------------------
У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке.

Я так думаю. (Задумавшийся смайлик).
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение:
Lanuska (29.06.2010)
Старый 29.06.2010, 10:15   #6
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Правильно. Спасибо.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 11:53   #7
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию Про командировочные

Про командировочные
Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке.
Я так думаю.
Да это имеется виду именно этот метод. По этому и в документе "отклонений" имеется вид отсутствия "командировка".

Добавлено через 14 мин.

По авто налогу
Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
... Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться.
Я поставил 72.50 с аналитикой по сотрудникам. Все работает.

Документ "зарплата" ищет документ "прочие начисления" в пределах месяца.
А месяц определяется в зависимости от даты которая проставлена в реквизите "месяц" (но не в "дата документа")

Кроме того "подразделения" должны совпадать.

А также "прочие начисления" должны быть проведены, иметь галочку, несмотря на то что проводок у него не бывает. Важен статус проведения.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:31   #8
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой.

Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:37   #9
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой.

Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает.
В зарплате Графа "Ауто Выгода" присытствует ?
В зарплате удалите сотрудника. и проставьте заново
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 13:35   #10
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Да в том то и дело что нет у меня такой графы. Я уже и удаляла и новую ведомость заводила - нетуууууууууу....(рыдающий смайлик)

Добавлено через 39 мин.

Победа товарищи, победа. Все-таки руки у меня не стого места растут. В начислении лабумса подразделение поставила, в зарплате нет.

Всем спасибо за участие и помощь.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 16:28   #11
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

У меня возникли новые вопросы:
Если лабумс 9% и подоходный налог платит работодатель, тогда что делать? Доначислить работнику подарок необлагаемый и выплатить на сумму налогов?
А, если работник платит соц. 24,09% сам? Поставить в удержания сумму налога по лабумсу?
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:05   #12
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Попыталась понять, но не поняла. Сегодня наверное не мой день, Ланушка а еще раз можешь ...что куда...
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 18:53   #13
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Попыталась понять, но не поняла. Ланушка а еще раз можешь ...что куда...
Так я тоже не понимаю.
1. Ведь лабумс, по которому возникают зарплатные налоги , совсем не обязательно должен платить работодатель -социальный -24,09%, работник- 9 % и подоходный -26% . Всю эту сумму работодатель может, согласно правилам,
1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать?
2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок?
3. Разделить пропорционально, как посчитает правильным и нужным
Тут вообще даже предполагать не возьмусь, как это сделать, если из всей суммы налогов работодатель, скажем, согласен заплатить 10%, а остальные 90% пусть платит работник. Или наоборот, 90%- работодатель, 10% - работник.
Я не понимаю
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 19:11   #14
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету.
И вообще говорят, отменят этот тупой налог.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:03   #15
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viens_C Посмотреть сообщение
На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету.
И вообще говорят, отменят этот тупой налог.
Да, собирались, отменить. А потом вышли грозиюми. И сейчас проверки, говорят, по фирмам, проходят вовсю по этому налогу
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:46   #16
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать?
***************
Так в графу прочие удержания и потом сторнировать с социальным? Не?


2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок?
*******************
А с Нового года кажется подарки с первого лата облагаются? Или я ошибаюсь (задумалась...потому что не платила подарков). Посему доначислить то можно .... но все равно налоги заплатить придется.


Третий вариант даже не рассматриваю. Потому что не понимаю.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:39   #17
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
... 2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. ....
Доначислять ничего нельзя. Надо сторнировать чрезмерные удержания.
Но есть НО ...
Tак как кредит по 56.10 в отчетах сразу попадает как начислено, то остается применять "дебет минусом".
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 16:00   #18
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

А почему нельзя? Подарки облагаются с первого лата, согласна, но это будут не подарок, а возврат удержанных налогов. Справочку приложим, что это так, а не иначе Надо константы для этого еще сделать. Если платит работодатель, значит, это его расходы, связанные с хоз. деятельностью. Дебет 7ХХХ K5XXX. и выплачиваем работнику. Разве нет? Или сторнировать не на 5610, а на 5611, например
А, если с работника удержать работодатель хочет и 24,09%, значит, дебет 562Х , кредит 7310 ????? Ведь, если с работника удерживаем, это уже не расходы работодателя, получается

Добавлено через 21 мин.

В авансовом отчете шрифт почему-то стал 11. Можно вручную поправлять, пока не исправит Анди, на каждом поле правой кнопкой мыши шрифт меньше делать. Но эти настройки не сохраняются, когда выходишь.
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 17:43   #19
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Lanuska Посмотреть сообщение
А почему нельзя? ....
Можно или нельзя зависит от того понравится ли нам потом отчеты. Персональная карта, Соц карточка, сама ведомость, ГадаПазинёюмс, соц 3 ... и т.д...
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:20   #20
Lanuska
Member
 
Аватар для Lanuska
 
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
Lanuska движется в правильном направлении
По умолчанию

Ну да, ну да.. Ну, тогда придется делать типовую операцию и возвращать работнику удержанную сумму на другой счет и с него выплачивать. Ручками, ручками....
Lanuska вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый отчет Ziņojums par valsts и т.д. Galina.B 1С:Бухгалтерия 7.7 4 18.02.2009 10:40


Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"