ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.12.2010, 16:25   #1
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию Деду Морозу в АНДИ

Есть у поставщиков возможность прописать несколько банков. также в платежке есть возможность выбрать любой из них. Но дело в том что по наступлению срока платежа надо вспоминать каким же банком в этот раз пользоваться. Надо искать саму накладную (бумажный оригинал).
Так вот и ... желание...
В поступление ТМЦ иметь бы поле, как в платежке, "банк клиента".
И если оно заполнено, то при оплате этой накладной, происходит проверка-замена банка клиента в платежке.
Возникнит вопрос: "... а если платим две накладные, с разными банками ?".
Вариант ответа: "Подмена срабатывает только для первой строки"

Дед Мороз! а... дети очень просят ...
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 13:23   #2
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Давайте.
Можно и обратную ситуацию сделать.
Если у меня несколько банков, а у клиента Ханза, чтобы в печатную форму выводился Мой ханза.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали!
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 17:02   #3
bambino
Senior Member
 
Аватар для bambino
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
bambino движется в правильном направлении
По умолчанию

Аааа, так тут письмо Деду Морозу пишут?

Дедушка Мороз, а нельзя ли сделать в новом году документ "зачет аванса" самостоятельным документом?

У меня например часто бывают ситуации когда покупатель заплатив аванс, спустя время этот товар не берет, а просит зачесть аванс в счет не оплаченных ранее накладных на услуги. Аванс проводится только датой той старой накладной на услуги...в результате имеем геморрой с переделыванием декларации по ПВНу. А если проводить зачет аванса ручной операцией, то гемороя не имеем, но не видим операцию в журнале по данному покупателю, приходится делать лишние телодвижения и смотреть в отчете - есть долг или нет.
bambino вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анди:Управление торговлей для Латвии, релиз 10.3.3.8. ANDI_Hotline 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 0 17.03.2010 13:59


Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"