|
11.05.2010, 08:24 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Все ушли на фронт.
Я понимаю что я тут одна с таким импортом, но между прочим сегодня уже 11, отчет скоро сдавать. |
12.05.2010, 12:54 | #2 | |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Цитата:
D2312.1 K5721 - в 52 строку D5721 K2312.1 - в 61 строку А сумму считает в приложении сама программа, исходя из пвн. И это правильно. Потому что пвн еще рассчитан с стоимости доставки, (транспортники-то выставляют с 0%), и в данном случае мы действуем по 7 статье Статья 7. Применение 0-процентной ставки налога (название статьи частично изменено законом от 28.11 (1) Ставка налога 0 процентов применяется: 2) к услугам, связанным с экспортом товаров (также с экспортом таких товаров, по которым процедура экспорта начата в другом государстве-участнике Европейского Союза), с импортом и транзитными перевозками товаров и с услугами в свободной зоне и на таможенном складе, которые непосредственно связаны с товарами, которые ввезены на территорию Европейского Союза из третьих государств и третьих территорий и не выпущены в свободное обращение (включая транспортные, экспедиционные услуги, услуги по хранению товаров, погрузке, выгрузке, экспертизе и сортировке товаров); Добавлено через 14 мин. ------------- 12. В части I отчета PVN 1 указывается: 12.1. в графе 1 - название партнера по сделке. Если: 12.1.3. облагаемое лицо рассчитало налог к уплате в государственный бюджет за импортированные товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров, в этой графе указывается название партнера по сделке; 12.2. в графе 2 - регистрационный номер НДС партнера по сделке. Графа 2 не заполняется, если: 12.2.3. облагаемое лицо импортировало товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров и у партнера по сделке нет регистрационного номера НДС; 12.3. по графе 3 - код, характеризующий вид сделки, по которой вычтен предналог: 12.3.1. код "I" - предналог, по ввезенным на внутреннюю территорию товары (импорт); 12.4. в графе 4 - стоимость приобретенных для обеспечения своей хозяйственной деятельности товаров или полученных услуг без налога. Если: 12.4.5. облагаемое лицо уплатило или рассчитало налог за товары, которые оно ввезло для свободного обращения (импортировало), в этой графе указывает указанную в таможенной декларации стоимость импортированных товаров, с которой рассчитан налог; 12.5. в графе 5 - сумма налога 12.6. в графе 6 - вид того оправдательного документа, на основании которого вычтен предналог или корректируется ранее рассчитанный к уплате в государственный бюджет налог. Этот вид указывается с использованием следующих кодов: 12.6.6. код "6" - таможенная декларация, если облагаемое лицо импортировало товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров; 12.7. в графе 7 - номер документа; 12.8. в графе 8 - дата выписанного документа. Так что, увы, будем ждать нового релиза, в которомможно будет настроить приложение |
|
Эти пользователи поблагодарили Вас Lanuska за полезное сообщение: | bambino (12.05.2010) |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приложение НДС 1 III | elenvl | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 18 | 09.02.2010 10:40 |
Подскажите как настроить подпись в сообщениях? | julianovaselivanova | Курилка | 1 | 11.07.2009 22:38 |
НДС декларация, Приложение 1 | Zolotco | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 4 | 16.02.2009 09:32 |
Приложение №3 | pion_x | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 8 | 05.02.2009 01:12 |
Приложение PVN1 - разделы I. и II. | OlegMA | 1С:Бухгалтерия 8 | 2 | 20.01.2009 15:49 |