|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.01.2010, 14:27 | #1 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
PVN приложение - новое, что значит N
Итак, в новом приложении 1(речь идет про наш предналог) ввели обозначение сделок.
Все более менее понятно, кроме буквы N. Оригиналный текст звучит:"N – darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura" а в нашей, обычной жизни, что это за сделки могут быть?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
28.01.2010, 18:07 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Ключевой момент :
Цитата:
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 23:54. |
|
28.01.2010, 18:13 | #3 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Мгм. То есть это не сделка, а откат предыдущей. Да?
А как оформляются возвраты от не плательщиков НДС?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
28.01.2010, 18:21 | #4 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Графа 67 попадает в 1 приложение
|
28.01.2010, 18:24 | #5 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Суть вопроса НЕ плательщик НДС оформляет накладную на возврат.
Он в ней не указывает НДС. Правильно?
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
28.01.2010, 19:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Как правильно оформлять это одно.
Но при возврате налог тоже возвращается. Вот 1 мнения других. Вот 2 мнения других. |
28.01.2010, 19:23 | #7 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Как?
Ведь НЕ плательщик не выделяет сумму НДС, значит мы не можем ее ставить в предналог.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
28.01.2010, 19:46 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Я сказал "Гадаем" так как точно знать не знаю. Где то читал, но уже не помню где.
И по логике тоже, налог теряться не должен. Возврат через ЕКК, нам налог возвращает. Там покупатель тоже не плательщик. Добавлено через 7 мин. В одной из моих ссылок прозвучала мысль про кредит-счет. И собственный рег. номер. Может данный пример не по теме "N". Добавлено через 4 мин. Хороший ребус от Лонгины : Цитата:
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 23:55. |
|
29.01.2010, 10:11 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Но графа 67 - это коррекция. Она всегда попадала в первую расшифровку.
Может быть "Н" это признак счета от неплательщика из ЕС вообще без налога (кстати АНДИ предусмотрели новую строчечку там где ставки налога "нет объекта для налогообложения"?) на который крутим реверс? |
29.01.2010, 11:24 | #10 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Не плательщик из ЕС - туда не попадает. Это ведь считается как обычная сделка на территории ЛР. Т.е. налог выделяем.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
29.01.2010, 22:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Так проверила свои конспекты - в приложении 1 расшифровываются следующие строки -
61 - все ясно - муйта и в случае с разрешением реверс 61/52 62 - яснее ясного 63 - вот именно сделки в этой строке и должны быть с буквой "N" потому что http://www.likumi.lv/doc.php?id=202945 63.rindā – priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām. Ja pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā rindā saskaņā ar likuma 10.panta septīto daļu norāda 40 procentus no aprēķinātās nodokļa summas. Ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi; осталось посмотреть 10 пантс септито далю - это потерянные дебиторы, уплаченный налог с которых можно вернуть 65 - все ясно 67 - коррекция Теперь смотрим дефиниции закона- 26) ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamā persona (turpmāk arī — neapliekamā persona) — persona, kura neatbilst šā panta 7.punkta nosacījumiem un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā; 28) citas dalībvalsts neapliekamā persona — persona, kura nav reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī; Добавлено через 3 мин. Получается что именно он туда и попадает. В 63 я имею в виду. |
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение: | Longina (29.01.2010) |
29.01.2010, 23:48 | #12 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Спасибо. Завтра еще прочитаю.
Первая реакция - Ачуметь!
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
31.01.2010, 23:02 | #13 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Тут у меня еще есть чудесная презентация ВИДа на предмет новой декларации. Сейчас попробую прикрепить.
Вообщем в 1 зипе рекомендации по заполению декларации, а вот во втором зипе - рар и в раре новости ПВН в этом году. Уж разрешили бы презентации просто так добавлять |
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение: | Longina (01.02.2010) |
01.02.2010, 11:40 | #14 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Спасибо.
Как это трогательно с их стороны....
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
06.02.2010, 22:53 | #15 | |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Цитата:
|
|
08.02.2010, 10:08 | #16 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Поставлю пример заполнения новой декларации. Сделано под чутким руководством.
Если кому то окажется полезным искренне порадуюсь. |
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение: | Longina (08.02.2010) |
14.02.2010, 02:38 | #18 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Смотрим пример от bambino: Операции от 15.01.2010 (самое последнее JPG)
Спрашиваем: Как Анди рекомендует занести их в поступлениеТМЦ, чтобы все правильно попало в декларацию и приложения. Каждый конечно и сам, или с чей то помощью, както разберется. Но рекомендации от АНДИ каковы? На какие ключевые моменты надо обращать внимание (по графе 48-2) ? |
14.02.2010, 14:05 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Цитата:
http://forum.andi.lv/showthread.php?t=1693 |
|
14.02.2010, 14:58 | #20 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Нет.
15.01.2010 это "Krievija" un "Nemaksātājs" (по графе 48-2) Добавлено через 6 мин. А вообще интересно бы, в пустую базу завести все 18 примеров и посмотреть результат. Мне пока нету времени . |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС декларация, Приложение 1 | Zolotco | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 4 | 16.02.2009 10:32 |
Приложение №3 | pion_x | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 8 | 05.02.2009 02:12 |
Приложение PVN1 - разделы I. и II. | OlegMA | 1С:Бухгалтерия 8 | 2 | 20.01.2009 16:49 |