|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Опции просмотра |
22.01.2010, 11:03 | #1 |
Junior Member
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 8
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
|
Зачисление переплаты на другой документ
Ситуация следующая:
1. Нам был выписан счет на оплату услуг, например, на сумму 2000 латов. 01.05.2009 2. 05.05.2009 была сделана оплата по данному счету 2500 латов (чем думал руководитель, опустим ) 3. 10.05.2009 нам выставили счет на оставшиеся 500 латов. Вопрос: как правильно провести данные документы, ведь на момент оплаты мы не видим последнего счета. Надеюсь, внятно объяснил |
22.01.2010, 15:07 | #2 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Я бы не стала ничего делать. Все произошло внутри одного месяца, и городить огород из аванса, зачета аванса, и пр. телодвижений не стоит. Экономическая сущность не поменялась ведь?.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
22.01.2010, 15:34 | #3 |
Junior Member
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 8
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
|
Экономическая сущность не поменялась.
Вопрос, как в программе грамотно провести. Сделать два документа "Приход денег на счет" и ими закрыть соответствующие счета? В случае, если весь платеж вешать на первый счет, то в отчете получается переплата по данному счету и неоплата по следующему, что не очень красиво |
22.01.2010, 15:53 | #4 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Или двумя платежками, или в одной платежке - две строки с разными номерами счетов (приходных).
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
23.01.2010, 19:34 | #5 |
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
|
Варианты
1)Для того что бы сравнять только взаиморасчёты - достаточно сделать взаимозачёт после того как введёте второй счёт. или 2) Если НДС учитывать - то следует делать переплату, как аванс с НДС. И в документе от 10.05 - Зачёт аванса. или 3)Аванс без НДС - переплату отнести на аванс, делать зачёт аванса не выделяя НДС //Налог можем уменьшать и позже аванса, хотя имеем право |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос SQL базы 1C на другой диск | AlexMN | Комплексная автоматизация | 2 | 19.01.2009 09:59 |