ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 8

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.08.2015, 18:45   #3
Alex_LBM
Junior Member
 
Регистрация: 09.11.2011
Сообщений: 10
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
Alex_LBM движется в правильном направлении
По умолчанию

Алексей Вы далеко ушли, работодателя в данном случае интересует только то тот период, когда налоговая была подано на предприятие, нет налоговой, нет проблем.
У физического лица период получения дохода, является день выплаты дохода. Все остальное физическое лицо выравнивает самостоятельно подовая годовую декларацию в VID.
Объясню на Вашем примере мы видим, что у нас подана налоговая книжка с 01.06.2015., нас не интересует где и как физ.лицо работало и/или не работало, какие доходы получало или не получало до этого момента. По данной ситуации мы можем констатировать, что с 01.06.2015. не в каком другом предприятии ему не применяются льготы. Фактически юр.отношения считаются исполненными, только тогда, когда выполнены все обязательства по договору. в Вашем случаем 03.07.2015. Основываюсь на данных фактах мы обязаны применить ему льготы по ПНН за период с 01.06. - 03.07.2015.
Поверьте, все очень просто и мудрить здесь не надо.
Alex_LBM вне форума   Ответить с цитированием
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение НДС в случае 40/60 - репрезентационные расходы Tatjanka 1С:Бухгалтерия 8 3 14.05.2015 17:29


Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"