31.03.2010, 15:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Отчет по зарплате
Добрый день,
У меня в отчет по соц.налогу попадает задолженность по зарплате за предыдущие периоды. Напримерб на конец 2009 года К 5610=100, январь, февраль, март работник был в неоплачиваемом отпуске => отчеты по "0". В мартовский отчет в 5 графу попадает сумма задолженности на конец 2009 года. Почему? Спасибо! |
01.04.2010, 14:41 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Не могу сказать почему, по логике не должна она туда попадать, но попробуйте сделать отдельный счет "Не выплаченная зарплата" и убрать на него задолженность.
|
01.04.2010, 16:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...
При чем если быть совсем точной в графу начисленный Соц налог попадает не выплаченная сумма зарплаты с К5610.... |
02.04.2010, 13:21 | #4 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.
1) А в константах у Вас никто не "порылся"? Проверьте 580 и 590 константу. 2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590) 3) "Анализ счета" посмотрите по 56.10. Добавлено через 2 мин. А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих? Последний раз редактировалось Viens_C; 02.04.2010 в 21:33. |
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | OlgaSin (04.04.2010) |
02.04.2010, 18:45 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Перестраивать учет, заводить новые счета на надо
______________ Ну вообщем то испокон веку невыплаченную зарплату депонировали - и делать ей на счете 5610 нечего если она вовремя не выплачена по каким то причинам.. И учет при этом не перенастраивается никоим образом. И сделать это неплохо было хотябы для того, чтобы понять где ошибка. А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета? В 4-ю - Д72... или К56... в 5-ю вероятно попадает арифметический результат? от какой? от Д72... или К56... А в 5 графу попадают суммы по всем работникам или конкретно только по тому который был в отпуске? |
02.04.2010, 21:24 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Одно дело искать проблему , другое думать об улучшении методики учета депонированной зарплаты.
Цитата:
В 4 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 620 и 640 (у меня там 56.10) За минусом кредитового оборота по счету указанному в константах 620 и 640 в корреспонденции со счетом указанном в константе 690 (у меня там 72.40) Дугими словами Весь кредитовый оборот 56.10 за исключением не облагаемых подарков. В 5 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 580 и 590 (у меня там 57.24 и 57.25) |
|
04.04.2010, 22:40 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Цитата:
Произошла как раз та проблема, темк которой я как-то раз поднимала... В марте была перекидка переплаты зарплатных налогов на погашение долга по налогу на недвижимость! А в отчет попадает сумма Д5728-К 5724/5725, просто она совпала с суммой по задолженности по зарплате (К 5610), что меня и смутило... Хотя и данная ситуация не нравится, отчет из программы надо вручную править. |
|
04.04.2010, 23:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.
|
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | OlgaSin (06.04.2010) |
06.04.2010, 09:39 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Меня вот какая мысль посетила. 5 графа это однозначно арифметический результат от 4 графы. Другого просто быть не может. То есть 5=4*33,09% (нужная ставка). Тогда отпала бы проблема с перекидкой налогов. А для контроля могло бы выдаваться сообщение, в случае если арифметический результат посчитанный по формуле отличается от фактических данных по счетам соц, налога.
Вот как то так. Или в самом отчете разрешить выбирать как считать 5 графу - по формуле или по бороту счетов. Однозначно отпала бы проблема с перекидкой налогов. |
06.04.2010, 11:47 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
Цитата:
Добавлено через 3 мин. Кстати сказать, сообщене о том, что в 5 графе ошибка выскикивало, программа говорила что сумма в 5 графе = столько-тоБ а должно быть 0! |
|
06.04.2010, 12:39 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Цитата:
Говоря языком 1С, в запросе корсчет не оставлять пустым, а указать на константу в которой 56.10. |
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать отчет по остаткам на складе, чтобы в отчет попал штрихкод? | ANDI_Hotline | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 1 | 13.11.2009 11:40 |