15.02.2010, 17:57 | #1 |
Junior Member
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 9
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
Доходы прошлого года
В январе 2010 выставила счет арендатору на ком.услуги за декабрь 2009. Хотела бы отразить эти доходы как доходы прошлого года и сделала проводку не 61.10, а 67.10доходы др.периодов. И в январской декларации исчез доход. Как посоветуете лучше поступить, добавить в настройки в строку декларации 41 счет 67.10? Повлечет ли это за собой др. добавления-изменения? Или как-то еще?
|
15.02.2010, 23:22 | #2 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Доходы 2009 года проводите 31.12.2009, предположим, D2330 K611X,
в январе D2310 K2330 D2310 K5721 и настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет 2330 Последний раз редактировалось Lanuska; 16.02.2010 в 13:32. |
16.02.2010, 12:50 | #3 |
Junior Member
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 9
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 2 раз в 2 сообщениях
|
Cпасибо. Я видимо не ясно сформулировала вопрос. Как быть в 2009 я знаю. Вопрос как провести счет, выписанный в январе 2010 за коммунальные услуги декабря 2009, чтобы эти доходы одновременно отразились в НДС декларации за январь 2010 и доходы, при расчете баланса, не попали в 2010 год?
|
16.02.2010, 13:23 | #4 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Я Вам ответила:
в 2009 году у Вас накопленные доходы 31.12.2009 D2330 K611X без пвн, в январе D2310 K2330 D2310 K5721 настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330. настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации (по 41 строке К2330 +) Доходы отражаются в 2009 , а дебиторы с накопленных переводятся на обычные дебиторы Лучше в январе провести ручной операцией, при проведении документом у меня некорректно закрывается на 2330 ("висит" по дебету и по кредиту остаток) Последний раз редактировалось Lanuska; 16.02.2010 в 18:59. |
Эти пользователи поблагодарили Вас Lanuska за полезное сообщение: | Jelena01 (16.02.2010) |
16.02.2010, 14:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
|
16.02.2010, 15:49 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации (по 41 строке К2330 +) А зачем в декларацию К2330+? Он же как Д2310 попадет... Добавлено через 3 мин. Цитата:
По дате счета Января - Д2310-К2320=100; Д2310-К5721=21 31.12.2009 операцю - Д2320-К6110=100. |
|
16.02.2010, 18:55 | #7 | |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Цитата:
К 2330 нужен в настройке для того, что 41 строка собирается по 6ХХХ, а в данном случае нужно, чтобы попал конкретный счет, 2320 или 2330, неважно Добавлено через 4 мин. Совершенно точно. Если в обоих случаях делать документ реализация, у меня не получается совместить все субконто. Толко через ручную операцию |
|
16.02.2010, 19:36 | #8 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
У меня подход немного другой.
Я со счет-фактурами не мудрю. Делаю их однотипно весь год. НДС попадает в декларацию по дате счет-фактуры. А чтобы доходы или расходы попали в "годовой" по своим периодам, корректирую именно доходы, расходы, проводками 31.дек. и 01.янв через промежуточный счет 23.хх или 53.хх (хх.хх). Перенос дохода с января на декабрь: 31.12.09 Дхх.хх К61.10 01.01.10 Д61.10 Кхх.хх Перенос дохода с декабря на январь: 31.12.09 Д61.10 Кхх.хх 01.01.10 Дхх.хх К61.10 Перенос расходов с января на декабрь: 31.12.09 Д71.10 Кхх.хх 01.01.10 Дхх.хх К71.10 Перенос расходов с декабря на январь: 31.12.09 Дхх.хх К71.10 01.01.10 Д71.10 Кхх.хх Расходы на этом и готовы. А доходы потребуют коррекцию в настройках НДС декларации. Коррекции Настроек НДС: Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "кредит +" то добавляю строку Дхх.хх К61.10 "минус" Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "дебет -" то добавляю строку Д61.10 Кхх.хх "Плюс" Последний раз редактировалось Viens_C; 16.02.2010 в 21:01. |
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | Jelena01 (19.02.2010) |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Доходы будущих периодов | OlgaSin | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 6 | 07.02.2010 15:14 |
Опт и розница с 01/07/2009 года | bambino | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 12 | 08.07.2009 20:12 |
Накладная на основании счета 2008 года. | bambino | 1С:Торговля и склад 7.7 | 3 | 04.02.2009 18:10 |