![]() |
|
![]() |
#1 |
Member
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 41
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
![]() |
![]()
При возврате товара, поступившего в предыдущем периоде на склад из 1С УТ в 1С Бух не происходит зачета погашения кредиторской задолжности поставщику по указанному номеру накладной. Таким образом, в данных по поставщику "висят" остатки по дебету счета- сумма возврата, по кредету счета- сумма долга.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
![]() |
![]()
Прежде всего, используете ли Вы аналитику по накладным при перегрузке проводок из УТ?
Если взаиморасчеты ведутся во клиенту в целом - дебет будет уменьшать кредит. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе документов. Действие по погашению выбранных документов происходит отдельно и оформляется документально. Есть варианты: 1. В УТ проводить корректировку долга и передавать в Бухгалтерию проводки по закрытию кредиторской задолжности дебиторской. 2. или В Бухгалтерии оформлять документ "Взаимозачёты", указывая какие на какие неоплаченные документы "перекрываются". |
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неправильные данные по задолженности поставщику | Tatjanka | 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 05.03.2009 17:13 |