ANDI.lv - форум

Вернуться   ANDI.lv - форум > 1С:Предприятие для Латвии > 1С:Бухгалтерия 7.7

Результаты опроса: В документе "Зачет аванса" добавить возможность выбора организации (т.е. аванс получен от
Добавить выбор 1 33.33%
Организация не нужна 2 66.67%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.04.2009, 18:02   #1
Longina
Moderator
 
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
Longina станет известным достаточно скоро
По умолчанию 103 - обновление хотелки

Все, пора хотеть к 103 обновлению.
Сюда пишем то, что не реализовано в 102, но очень хотелось, и заодно новые пожелания!

Добавлено через 7 мин.

1. обработку "Инкассация", добавить выбор валюты.
Добавлено через 2 мин.

2. "Отчет по оплаченым накладным" в отдельной графе видеть и всю первоначальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть.

3. Список сотрудников отсортированный по кодам профессий.

4.В документе "Расчет заработной платы" колонку "долг" работника фирме - сделать константой.

5. Кассовая книга - добавить выбор формирования по: день, неделя, месяц, квартал, год.

6. Кассовый приходный ордер - кредитовые суммы.

Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 08.05.2009 в 23:32.
Longina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 20:44   #2
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Как бы напрашивается менюшка под названием "периодичность" с выбором: По дням, По неделям, По операциям, По среднему приходу....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.

Цитата:
Сообщение от Longina: Напишите пожалуйста проводки. Пример с цифрами.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 15:29   #3
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

- добавлен флаг «Выводить строку сальдо по счетам» (под каждым счетом появляется строка сальдо голубого цвета, а двойной клик по ней, открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету").
Воспользовалась. Открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету"). Все отлично! Но выйдя из баланса воспользоваться "оборотно-сальдовой ведомостью по счету" нет возможности. Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 10:14   #4
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Вот такая хотелка. Мы часто выписываем авансовые счета. Хотелось бы выписывая окончательный счет на полную сумму, чтоб в распечатке счета была полная сумма - минус уплаченный нам аванс и окончательная сумма к оплате.
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 12:05   #5
Aleksej
Moderator
 
Аватар для Aleksej
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
Aleksej станет известным достаточно скоро
По умолчанию

А если несколько ставок НДС?
Aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 12:51   #6
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Выписанный или полученный аванс здесь не совсем уместен. Вот - уже у вас вопросы.
Я решал такие проблемы при помощи создания внешних печатных форм. Кнопка с черным треугольником рядом с кнопкой печати, но использовал для выяснения сумм "зачет аванса", который подчинен печатаемой накладной. При том, автоматом.
Есть зачет с проводками, значит имеем суммы и печатаем с авансом , нет зачета печатается обычно - вопросов нет.
Аванс вить может гасится по частям. И могут гасится сразу несколько авансов. И ставки НДС уже будут ясны.
Данное решение тоже не было универсальным-окончательным. Требовалась подгонка формы под нужды конкретного клиента.

Последний раз редактировалось Viens_C; 26.04.2009 в 13:57.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 19:00   #7
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Я предполагала, что сделан зачет аванса - все суммы известны и PVN тоже. Нет зачета аванса к данному документу - нет и аванса. формы что-то в этом роде.
Вложения
Тип файла: doc sablon1.doc (83.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc sablon2.doc (29.5 Кб, 4 просмотров)
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 19:02   #8
Afina777
Member
 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
Afina777 движется в правильном направлении
По умолчанию

А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.
Afina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 19:43   #9
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Кнопка "Добавить настройку по умолчанию", в настройках НДС, пускай сразу в колонку Д/К и добавляет счет 86.10. при наличии в колонке "счетД" или "счетК" счета 6-ой группы.
Инфарктов меньше ...

Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 08.05.2009 в 23:36.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 01:18   #10
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

А поподробней с цифрами можно пример?
Если речь не об ошибке округления в пол сантима.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 19:17   #11
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Это всем должно быть известно. Для этого и поле "Сумма в валюте страны поставщика" создано в поступление ТМЦ .
И пересчет суммы для данного поля, конечно по курсу банка страны поставщика, если поставщик сам этого не сделал. Поставщик, также как и мы, должен указать сумму в своей нац.валюте.

А про расхождения понял, осталось "хотелку" сформулировать уразумительно.

Добавлено через 52 мин.

Цитата:
Сообщение от Afina777 Посмотреть сообщение
А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.
Afina777!, правильно ли я перефразиривал ?
Цитата:
Реверсные проводки всегда формируются из табличной части документа ПоступлениеТМЦ из графы НДС.
Если инвойс поступил в валюте не совподающей с национальной валютой поставщика, появляется поле "Сумма док в (национальная вальюта поставщика)" и НДС должен начислятся на данную сумму.
По скольку банки разных стран, выставляют собственные курсы валют, расхождения очень даже существенны.


Добавлено через 288 мин.

Цитата:
Сообщение от anica55 Посмотреть сообщение
- Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.
Выходить не надо, надо кликнуть по "Настройка" на верхнем левом углу отчета.


Добавлено через 1 мин.

Цитата:
Сообщение от Longina Посмотреть сообщение
Да. Есть такое. Поправили в аварийной сборке.
Лонгина ! Вас обманывают, пока не поправлено. Проверте!
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 07:37   #12
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Вот такая скромная хотелка - актуальная для обслуживающих бухгалтерских фирм. В справочнике выбор бухгалтера дать возможность выбора не только из числа своих работников, но и из организаций, где в доверенных лицах будет фамилия бухгалтера. В распечатке соответственно обслуживающая фирма и фамилия бухгалтера. И, как говорит Longina, будет у нас радость. Сейчас приходится принимать на работу не существующего на окладе бухгалтера и убирать, оставляя историю.
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 16:18   #13
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Вот такой вопрос. Получила Кредитсчет от лизинговой компании - возвращаем машину. Хотела воспользоваться "ввести на основании...", а мне " Ввод на основании для формирования возврата возможен только для товаров и услуг". Думала в операциях с ОС есть - нет. Почему?
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 18:04   #14
anica55
Member
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
anica55 движется в правильном направлении
По умолчанию

Думаю, что мысль была проста. Кроме проводок возврата должны быть еще все проводки, как при продаже.( учет износа)
В 103 релизе можно об этом подумать.
anica55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 21:20   #15
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию "Ввести на основании" вообще то хорошая штука... но ...

Ввести на основании, Каму оно надо? Надо "ленивым" или "неучам" (условно). Я ленивый, мне надо. Надо для быстрого выполнения постоянно повторяющихся действий. А возврат основных постоянно не повторяется. Значит таким как я, не надо. Теперь о другой половинке, о "неучах". Им "ввести на основании" помогает избегать ошибки особо не задумываясь о своих действиях. Тоже не плохо, программа думает вместо них.

Если написать какой то примитивный "ввести на основании" возврат основных, типа как купили ОС так вернули ОС (через неделю), то ... претензий потом ... Применять вить будут, надо ненадо. Тут вить думать надо, не просто кнопки нажимать. Значит опять, возврат основных автоматизировать не надо.
Можно пробовать написать сложный "ввести на основании"... а толку, для единичных случаев?
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 21:13   #16
Afina777
Member
 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
Afina777 движется в правильном направлении
По умолчанию

У меня вопрос - зачем в операциях с ОС везде НДС?

Добавлено через 2 мин.

И еще. Из-под документа в проводку не тащится третье субконто. Нельзя ли поправить?
Afina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 14:27   #17
Afina777
Member
 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
Afina777 движется в правильном направлении
По умолчанию

5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
-
А нельзя ли заодно в константах буха выбирать так же?
Afina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 11:24   #18
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Аналитика - это когда письмо от VID-a проводим с суммой которую они перекинули. А сумма эта, может и несколько месяцев покрывать. Зачет надо по месяцам. остаток незакрытой суммы видно на 23.93. В "наши банки" можно и несколько переплат создавать, отдельно по каждому налогу.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 13:52   #19
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

Я говорил - работает но кривовато.

Добавлено через 6 мин.

Вспомним бумажные платежки. Подаешь пачку в окошко, а парочку тебе не принимают. И вся нумерация на смарку.

Добавлено через 85 мин.

Цитата:
Сообщение от Abaksd Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую на копии.
Могу дать еще такой совет, кривоватый но работающий. Делаем обычную налоговую платежку а в конце добавляем строку с 23.91 - аналитика по налогам, сумма "сумма зачета" негативная. При частичном зачете минусовая сумма может и не полностью гасить сумму платежа.

Добавлено через 5 мин.

Также. Оба моих совета можно применять одновременно.

Добавлено через 17 мин.

Цитата:
Сообщение от Abaksd Посмотреть сообщение
.. А нет ли возможности присвоить нумерацию ... иначе нарушается порядковый номер для реальных платежек.
Чтобы нумератор не сбивался, можно платежки нумерировать не начиная с 00000001 а с 10000001, тем самым зарезервировав номера для зачета налогов методам платежек. При ручном выставлении номера, который младше 10000001, нумератор не собьется.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"