|
25.02.2010, 11:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
|
НДС по оплате
Добрый день!
1) Поясните пожалуйста как правильно проводить в программе расход ТМЦ при использовании начисления НДС в бюджет по факту оплаты? 2) Объясните как в программе формируются проводки по факту получения денег от покупателя? 3) Попдет ли начисленный в бюджет НДС по факту оплаты в приложение №3 НДС? Спасибо! |
25.02.2010, 16:13 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
|
25.02.2010, 16:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Если бы АНДИ открыла "секрет" планируемого механизма...
Знать бы чего и сколько придется перебывать в РасходТМЦ и Касса, банк. Теоретически "Импорт проводок" тоже задевает, но скорее всего у них оборот по больше и работают те фирмы по старому. |
04.03.2010, 22:19 | #4 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Декларация за февраль в 41 - 0.00,
декларация за октябрь в 41 - 100.00 _____________________ Правильно, это и есть кассовый принцип. Для такого учета в проге должен быть не только транзитный счет для налога - типа 2312, но и такой же транзитный счет для реализации получается. То есть я вижу так - 2310 - не 6110 а например какой нибудь другой 2310 - не 5721 а 2312 и получив оплату делаем зачет 2312 - 5721 и другой... - 6110 Сейчас же в платежке есть зачет налога, нужно еще добавить зачет реализации. И наоборот. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В ПП - отбор документов к оплате | Tatjanka | 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 12.02.2009 18:48 |