|
28.06.2010, 14:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Новый релиз 7.70#0.109.12
Спасибо за релиз.
Сразу с вопросами. - Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести? - создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...? Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла? Вообщем у меня пока ничего не получается. Добавлено через 42 мин. Да и еще. Выводим на печать "Авансовый отчет" (любой и простой и расширенный). Что со шрифтами???? Люююди????? Строка "остаток с предыдущего" налезает на сумму, в графе "ПВН" вообще строки не помещаются...это у меня одной така красотищща? Или есть еще счастливчики? |
28.06.2010, 21:31 | #2 | |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Цитата:
Создала документы :лабумс, потом отменила проведение документа "зарплата", изменила время проведения документа "зарплата", поставила в конец дня. Потом перевыбрала работника, которому начислен лабумс, провела новый список зарплат с лабумсом. Все красиво попало в список. Счет 5552 тоже красиво закрылся, сальдо 0. И так со всеми зарплатами. Лабумс начислила в те месяца, когда работник этот лабумс получил. Все , вроде, получилось красиво. Эххх, еще бы отчет по лабумсам (мечтательно) А то лениво ручкам делать Добавлено через 3 мин. А вот с авансовыми отчетами, действительно, беда. я посмотрела в параметры, размер шрифта, вроде, 8, как и был. А почему не умещается, непонятно Я не знаю, можно ли это самим поправить СПАСИБО ЗА РЕЛИЗ!!!!! Последний раз редактировалось Lanuska; 29.06.2010 в 10:17. |
|
28.06.2010, 23:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Ланушка, спасибо, вселили в меня надежду. Значит это у меня руки не стого места растут. Правда я делала примерно все так же. Только счет выбрала 7250. Зарплату за июнь еще не считала поэтому сделала новый документ лабумса и потом попытаась сделать зарплату, вот там то ничего и не увидела.
Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться. Добавлено через 4 мин. Еще уточнение. Если не затруднит. правильно ли я поняла. вы создали документ лабумс какой датой? январем? один? Потом перепровели зарплату за какие месяца? За вссе? Я создала 1 июнем и зарплату по этому одному работнику пыталась посчитать за июнь. |
29.06.2010, 02:03 | #4 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Если совсем честно, это я в копии тренировалась. Мне просто было интересно. Я долго не могла понять, какой же счет надо поставить в константы, один нужен счет или два разных в 783 и в 784, и как же это все будет работать.. Методом научного тыка решила , что , если говорят, что можно ставить все, кроме 11,12,56,57, надо ставить 55 Начала с одного счета в обеих константах, и , оказывается, угадала В итоге все получилось красиво. Я в конце каждого месяца этого года лабумс начислила. Времени это заняло немного.
Резюме: что просто для Анди, не всегда просто для пользователей. Не "разжевали" нам в инструкции, чего туда ставить надо, в эти константы, а мы тут мучаемся. СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ АНДИ ЗА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОГРАММЕ Я завтра буду с дивидендами тренироваться, чтобы в отчет попадали. Не очень понимаю, как же это работает, если по дивидендам отчет надо сдать до 15 числа следующего месяца, я так понимаю. До 5 числа перечислить налог, до 15 отчет. Значит, в отчете показываем только дивиденды, а зарплатабудет в отчете за год по работнику. Ладно, я, кажется, отвлеклась. Это уже мои размышления, к этому вопросу не относящиеся А вот еще интересно, у Анди в инструкции , где опции нового рассчета среднего заработка надо установить, точечка стоит и на командировочных. С каких пор командировочные входят в средний заработок, совсем непонятно. А ведь многие последуют инструкции буквально:rolleyes, так и установят. Или, может, я чего не понимаю:, Последний раз редактировалось Lanuska; 29.06.2010 в 10:18. |
29.06.2010, 09:30 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
точечка стоит и на командировочных
-------------------- У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке. Я так думаю. (Задумавшийся смайлик). |
Эти пользователи поблагодарили Вас bambino за полезное сообщение: | Lanuska (29.06.2010) |
29.06.2010, 12:31 | #6 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой.
Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает. |
29.06.2010, 13:35 | #7 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Да в том то и дело что нет у меня такой графы. Я уже и удаляла и новую ведомость заводила - нетуууууууууу....(рыдающий смайлик)
Добавлено через 39 мин. Победа товарищи, победа. Все-таки руки у меня не стого места растут. В начислении лабумса подразделение поставила, в зарплате нет. Всем спасибо за участие и помощь. |
29.06.2010, 17:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Попыталась понять, но не поняла. Сегодня наверное не мой день, Ланушка а еще раз можешь ...что куда...
|
29.06.2010, 19:11 | #9 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету. И вообще говорят, отменят этот тупой налог. |
30.06.2010, 09:46 | #10 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать? *************** Так в графу прочие удержания и потом сторнировать с социальным? Не? 2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок? ******************* А с Нового года кажется подарки с первого лата облагаются? Или я ошибаюсь (задумалась...потому что не платила подарков). Посему доначислить то можно .... но все равно налоги заплатить придется. Третий вариант даже не рассматриваю. Потому что не понимаю. |
01.07.2010, 13:20 | #11 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Ну да, ну да.. Ну, тогда придется делать типовую операцию и возвращать работнику удержанную сумму на другой счет и с него выплачивать. Ручками, ручками....
|
02.07.2010, 10:19 | #12 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
В авансовом отчете шрифт почему-то стал 11. Можно вручную поправлять, пока не исправит Анди, на каждом поле правой кнопкой мыши шрифт меньше делать. Но эти настройки не сохраняются, когда выходишь.
*********** Он еще и в "счете" стал такой же. Анди!!! Вы что курили когда этот релиз делали. Или что у кого-то плохо со срением, он шрифты увеличил, а обратно вернуть забыл. )) |
02.07.2010, 20:05 | #13 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Категорически не должен, поэтому и сделаны все эти "телодвижения" с отдельным счетом.
|
19.08.2010, 19:45 | #14 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
В 109 релизе обещали настройку пвн приложения. Или мне это приснилось? Или я просто не могу найти, где его настроить? Не подскажете?
|
19.08.2010, 21:00 | #15 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Я не вижу. Последние строки P и S
|
23.08.2010, 18:02 | #16 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Спасибо, нашла. Только теперь я не понимаю, что там надо писать . Номер приложения? Какими цифрами? Римскими? Арабскими?
|
24.08.2010, 18:48 | #17 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
настройка есть 2010 года. Там стоит вид сделки. Кое где обратный знак . А там где приложение, скажем , N41. Что это значит? И как мне настроить, чтобы услуги из ЕС от не пвн плательщика и которые раньше попадали в первое приложение и теперь туда же попадали, а не во второе? Я не понимаю. У меня как раз литовцы не пвн плательщики оказывают нам рекламные услуги . Я должна сделать реверс и показать в первом приложении. А они попадают во второе Звонить в Анди, что ли?
Меня интересует 54 строка. И она должна у меня попадать в первое приложение. В настройке по этой строке стоит N и все. Ну, и как сделать, чтобы программа не лепила мне эту строку в приложение по сделкам с Евросоюзом? Это неправильно в данном случае, потому что у них нет номера пвн И где Анди? Еще в отпусках, что ли? Сами ж говорили, чтобы на форуме вопросы задавали, а не звонили |
20.09.2010, 13:25 | #18 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Повторяю свой вопрос к Анди.
Как мне настроить, чтобы услуги из ЕС от не пвн плательщика и которые раньше попадали в первое приложение и теперь туда же попадали, а не во второе? Не понимаю, зачем просить, чтобы вопросы задавали на форуме, а не звонили, если на них никто не отвечает |
25.10.2010, 18:12 | #19 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Извините, Лонгина, я не поняла. У меня автоматически ничего не формируется. В справочнике: организации, я поставила галку : является необлагаемым лицом. Но, мне кажется, что эта галка вообще не работает, потому что я поставила дату: с 1 января 2009 года, сохранила, зашла еще раз, стоит текущая дата, я поменяла, сохранила, зашла опять, результат тот же. Единственное, что поменялось, почему то стали формироваться странные проводки. Д 5721 К5721.
В счете ставлю: прочие услуги. В приложение все равно попадает во второе, а не в первое. Я не понимаю, что я делаю неправильно, но у меня ничего не получается А во втором приложении вообще такого нет N - необлагаемое лицо из ЕС. Это в первом приложении Помогите пожалуйста |
25.10.2010, 18:27 | #20 |
Member
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 90
Поблагодарил(а): 13
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
Спасибо. Нажала F5, там все в порядке, с 01.01.2009
А с приложением что? Что я делаю неправильно? В декларацию попадают ,как положено, в 54 и 63. А в приложение попадают во второе |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новый отчет Ziņojums par valsts и т.д. | Galina.B | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 4 | 18.02.2009 10:40 |