![]() |
![]() |
#1 |
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
![]() |
![]()
Добрый день!
Извините может за глупый вопрос, но не выходит провести документ "расход ТМЦ". Появляется сообщение - неверно задан код 0001, документ не проведен. В чем может быть дело? Спасибо заранее. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:10. Причина: Транслит |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
Это сообщение появляется когда в программу заводят счет-фактуру (или накладную) с номером, который уже существует.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
![]() |
![]()
У мeня совeршeнно новая база, записываю пeрвый мeсяц. Есть всeго пара накладных, этого номeра точно нeт, так что причина в чeм-то другом, нe пойму в чeм?
Расход ТМЦ я вeдь правильную функцию выбрала (мы продаeм товар)? Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 22.04.2009 в 17:15. Причина: [Перевод с транслит] |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]() Цитата:
2.Да, когда мы продаем товар, или оказываем услуги (выставляем счет) оформляется документ "расход ТМЦ". Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:16. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
![]() |
![]()
Спасибо за помощь, разобралась в чeм дeло. Записывала номeр накладной и сeрию с пробeлом. Оказываeтся, надо бeз пробeла.
![]() Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:18. Причина: [Перевод с транслит] |
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|