Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2010, 18:36   #8
Viens_C
Senior Member
 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
Viens_C станет известным достаточно скоро
По умолчанию

У меня подход немного другой.
Я со счет-фактурами не мудрю. Делаю их однотипно весь год.
НДС попадает в декларацию по дате счет-фактуры.
А чтобы доходы или расходы попали в "годовой" по своим периодам, корректирую именно доходы, расходы, проводками 31.дек. и 01.янв через промежуточный счет 23.хх или 53.хх (хх.хх).

Перенос дохода с января на декабрь:
31.12.09 Дхх.хх К61.10
01.01.10 Д61.10 Кхх.хх

Перенос дохода с декабря на январь:
31.12.09 Д61.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К61.10

Перенос расходов с января на декабрь:
31.12.09 Д71.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К71.10

Перенос расходов с декабря на январь:
31.12.09 Дхх.хх К71.10
01.01.10 Д71.10 Кхх.хх

Расходы на этом и готовы. А доходы потребуют коррекцию в настройках НДС декларации.

Коррекции Настроек НДС:
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "кредит +" то
добавляю строку Дхх.хх К61.10 "минус"
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "дебет -" то
добавляю строку Д61.10 Кхх.хх "Плюс"

Последний раз редактировалось Viens_C; 16.02.2010 в 20:01.
Viens_C вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение:
Jelena01 (19.02.2010)