У меня подход немного другой.
Я со счет-фактурами не мудрю. Делаю их однотипно весь год.
НДС попадает в декларацию по дате счет-фактуры.
А чтобы доходы или расходы попали в "годовой" по своим периодам, корректирую именно доходы, расходы, проводками 31.дек. и 01.янв через промежуточный счет 23.хх или 53.хх (хх.хх).
Перенос дохода с января на декабрь:
31.12.09 Дхх.хх К61.10
01.01.10 Д61.10 Кхх.хх
Перенос дохода с декабря на январь:
31.12.09 Д61.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К61.10
Перенос расходов с января на декабрь:
31.12.09 Д71.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К71.10
Перенос расходов с декабря на январь:
31.12.09 Дхх.хх К71.10
01.01.10 Д71.10 Кхх.хх
Расходы на этом и готовы. А доходы потребуют коррекцию в настройках НДС декларации.
Коррекции Настроек НДС:
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "кредит +" то
добавляю строку Дхх.хх К61.10 "минус"
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "дебет -" то
добавляю строку Д61.10 Кхх.хх "Плюс"
Последний раз редактировалось Viens_C; 16.02.2010 в 20:01.
|