![]() |
Ziņas par darba ņēmējiem
Добрый день!
Пыталась выгрузить файл Ziņas par darba ņēmējiem для ЕДС, программа выдает следующее сообщение: "У организации не введен код налогоплательщика". В каком месте и какой код надо проставить? За ранее спасибо! |
используется PVN номер организации.
если организация не является PVN платильщиком можно записать тот же регистрационный номер , а дату регистрации не заполнять. кстати к релизу сделали изменения для накладных и счетов в случае если организация не PVN платильщик. |
[quote=Aleksej;5827]...кстати к релизу сделали изменения для накладных и счетов в случае если организация не PVN платильщик.[/quote]
здорово, а подробнее? |
если номер ндс платильщика не заполнен или стоит дата регистрации налогоплатильщика позже даты документа, или нет даты регистрации налогоплатильщика , тогда выводим регистрационный и пишем что это РЕг. номер.
|
Фирма - не НДС платильщик. а дата регистрации стоит и номер регистрационный тоже.<I><FONT size=1>
Добавлено через 2 мин. </FONT></I>И почему номер НДС платильщика должен влиять на отчет по работникам? И если я внесу регистрационный номер в строку НДС платильщика у меня же этот номер будет в приходные / расходные документы попадать, разве нет? |
это будет реализовано в следующем или уже есть с 1.6.18.5?
Пока получается не совсем так, если номер ндс-плательщика не заполнен, то и в форму не попадает, если номер ндс-плательщика прописан, но нет даты реистрации ндс-плательщика - тогда да, выводится Рег-номер |
А в накладные как пойдет?
|
ну я в общем-то про накладные и написал
|
А меня вопрос про отчет Ziņas par darba ņemējiem занимает, получается, что у фирмы не ПВН платильщика нет возможности его в ДУФ сохранять, т.к. нек ПВН рег.номера...
|
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"