![]() |
Вышло обновление конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7", релиз 113
[B][/B][B][I]В группу Отчеты---> [/I][/B][B][I]Для Фин. Инспекции → PVN → [/I][/B][B][I]добавлен новый отчет "НДС Декларация и Приложение с 01.01.2011" согласно правилам КМ № 1235 от 28.12.2010.[/I][/B]
Старые отчеты 2006 года перенесены в меню отчетов «Устаревшие». [B][I]Для настройки новой формы отчета «PVN Декларация с 01.01.2011»[/I][/B]внесены изменения в справочники «Виды настроек НДС Декларации» и «Настройка НДС Декларации». [B][I]При необходимости сохранить индивидуальную, ранее созданную и используемую настройку «PVN Декларации»[/I][/B], необходимо: В справочнике «Виды настроек НДС Декларации» (Настройки – Настройка отчета НДС Декларация - Виды настроек НДС Декларации) выбрать [B][I]используемую Вами настройку [/I][/B]и нажать кнопку[B][I]«Скопировать настройку для 2011 года»[/I][/B], ввести наименование новой настройки, например: [B][I]Название используемой настройки_2011[/I][/B]. В этом случае, в новой настройке «2011» сохранится Ваша настройка со ставками PVN 10% и 21% и добавятся новые строки, со ставками: 22% и 12%. 2. [B][I]Для создания настройки «По умолчанию» «НДС Декларации» с учетом изменения ставок НДС[/I][/B], необходимо: В справочнике «Виды настроек НДС Декларации» (Настройки – Настройка отчета НДС Декларация - Виды настроек НДС Декларации) нажать кнопку[B][I]«Добавить настройку по умолчанию 2011»[/I][/B], ввести наименование новой настройки, например 2011. [B][I]Отчет [/I][/B][B][I]«Оборотно-сальдовая ведомость по счету» - добавлена возможность сортировки субконто типа «PPR» [/I][/B][B][I]по дате документа.[/I][/B] [B][I][B]Обновлен Классификатор Профессий. Для желающих загрузить новый классификатор профессий к рассылке добавлена специальная внешняя обработка - ZagrProf_2011.Ert[/I][/B][B][I]. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: полный классификатор профессий очень объемный! Если Вы не желаете загружать полный классификатор, у Вас есть возможность добавить необходимые профессии в справочник вручную.[/B][/I][/B] Внесены изменения в документ «Расход ТМЦ»: на закладке «Konfigurēšana» в группу «Ņemt pakalpojumu sniegšanas adresi rēķinu drukašanas formām» добавлен вариант «neaizpildīt» (не заполнять адрес), что, соответственно, и будет учитываться при формировании печатных форм документа. Atskaites/Pārskati [B][I]Grupā Atskaites ---> Priekš VID → PVN → pievienots jauns pārskats “PVN Deklarācija un Pielikums no 01.01.2011.", saskaņā ar 28.12.2010. MK noteikumiem Nr. 1235 2006. gada vecie pārskati pārnesti uz atskaišu izvēlni ”Novecojušās atskaites”.[/I][/B] Jaunās pārskata formas “PVN deklarācija no 01.01.2011.” ieviestas izmaiņas katalogos „PVN Deklarācijas iestatījumu veidi” un „PVN Deklarācijas iestatīšana”. 1. Ja nepieciešams saglabāt individuālos, agrāk izveidotos „PVN Deklarācijas iestatījumus”: Katalogā „PVN Deklarācijas iestatījumu veidi” (Iestatījumi – PVN Deklarācijas iestatīšana - PVN Deklarācijas iestatījumu veidi) jāizvēlas Jūsu izmantotos iestatījumus un jānospiež poga «Kopēt iestatījumus 2011. gadam», jāievada jaunā iestatījuma nosaukums, piemēram: Izmantojamā iestatījuma nosaukums _2011. Šajā gadījumā, jaunajā iestatījumā «2011» tiks saglabāts Jūsu iestatījums ar likmēm PVN 10% un 21%, un tiks pievienotas jaunas rindas ar likmēm: 22% un 12%. 2. Lai izveidotu ”PVN Deklarācijas” iestatījumu „Pēc noklusējuma”, ņemot vērā PVN likmju izmaiņas: Katalogā „PVN Deklarācijas iestatījumu veidi” (Iestatījumi – PVN Deklarācijas iestatīšana - PVN Deklarācijas iestatījumu veidi) jānospiež poga „Pievienot iestatījumus pēc noklusējuma 2011.”, jāievada jaunā iestatījuma nosaukums, piemēram, 2011. “Konta apgrozījuma pārskats” - pievienota iespēja veikt subkonto ar tipu “PPR” šķirošanu pēc dokumenta datuma. Atjaunināts Profesiju klasifikators. Tiem, kuri vēlas ielādēt jauno profesiju klasifikatoru, pielikumā pievienota speciāla ārējā apstrāde - ZagrProf_2011.Ert. BRĪDINĀJUMS: pilns profesiju klasifikators pēc apjoma ir ļoti liels, tādēļ Jūs varat manuāli pievienot katalogam nepieciešamās profesijas. Ieviestas izmaiņas dokumentā „PMV realizācija”: uz aizliktņa “Konfigurēšana” grupā “Ņemt pakalpojumu sniegšanas adresi rēķinu drukas formām” pievienots variants “neaizpildīt” (neaizpildīt adresi), kas attiecīgi arī tiks ņemts vērā sastādot dokumenta drukas formas. |
Вложений: 2
Загрузила релиз, теперь пытаюсь сделать декларацию за прошлый год октябрь (в остальных месяцых такая же хня).
Все проверила, Настройка стоит прошлого года, декларацию загружаю прошлого года - почемув первое приложение в предналог попадают авансы от покупателей мне? Строки 6, 7, 9, 10, 12 это проводки 2620 - 5210 5210 - 5721 Что они там делают? :( У меня половина прошлогодних деклараций не соттветствуют печатному варианту сданному в ВИД? Но несмотря ни на что эти же аванса все-таки в третье приложение попадают как налог к уплате....я не меняла ни одной строчки в настройках.....что случилось:confused: |
Спасибо большое за помощь. Вопрос оказался из разряда "сам дурак", я всего-навсего перепутала настройки.
|
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"