![]() |
Деду Морозу в АНДИ
Есть у поставщиков возможность прописать несколько банков. также в платежке есть возможность выбрать любой из них. Но дело в том что по наступлению срока платежа надо вспоминать каким же банком в этот раз пользоваться. Надо искать саму накладную (бумажный оригинал).
Так вот и ... желание... В поступление ТМЦ иметь бы поле, как в платежке, "банк клиента". И если оно заполнено, то [B]при оплате этой накладной, происходит проверка-замена банка клиента[/B] в платежке. Возникнит вопрос: "... а если платим две накладные, с разными банками ?". Вариант ответа: "Подмена срабатывает только для первой строки" Дед Мороз! а... дети очень просят ... :) |
Давайте.
Можно и обратную ситуацию сделать. Если у меня несколько банков, а у клиента Ханза, чтобы в печатную форму выводился Мой ханза. |
Аааа, так тут письмо Деду Морозу пишут?
Дедушка Мороз, а нельзя ли сделать в новом году документ "зачет аванса" самостоятельным документом? :) У меня например часто бывают ситуации когда покупатель заплатив аванс, спустя время этот товар не берет, а просит зачесть аванс в счет не оплаченных ранее накладных на услуги. Аванс проводится только датой той старой накладной на услуги...в результате имеем геморрой с переделыванием декларации по ПВНу. А если проводить зачет аванса ручной операцией, то гемороя не имеем, но не видим операцию в журнале по данному покупателю, приходится делать лишние телодвижения и смотреть в отчете - есть долг или нет. |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"