Авансовый платёж и НДС декларация
Помогите, пож- та, разобраться. Получила аванс на расчётный счёт за услугу , которая пришла от европейца не имеющего НДС номера. который должен указываться в 48,2 приложение 1 3 часть.
Вношу документ через приход денег на счёт, указываю то что требуется и дохожу до Аналитики по НДС, открывается справочник Аналитики по НДС, но там не вижу что выбрать, есть только код 0053 Аванс от покупателя услуг 0%- стр.48 и 0001 Аванс от покупателя и всё . Как аванс от покупателя за услуги поставить в стр. 48,2 и приложение 1 3 часть ? |
можете сами добавить новую строку в справочник Аналитики по НДС и "привязать" данную аналитику к строке 48,2 в Декларации (в Журнале регламентированных отчетов сформировав декларацию, на закладке Настройки есть кнопка Настройка отчета. В самом низу есть номер строки 482- ее и настраиваете, как вам нужно)
|
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"