ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 7.7 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Оборотка по 2310 не идёт (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=92)

Zolotco 01.02.2009 16:51

Оборотка по 2310 не идёт
 
Выписалась накладная на сумму, скажем, 100 лат. Фирма оплатила 100 лат. А по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Пробывала перепровести (раньше бывало глючило, если скидка в накладной). Сейчас не могу ничего сделать...
Что это? Как с этим бороться?

Longina 01.02.2009 17:25

Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100?
Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает.

Viens_C 01.02.2009 17:26

висят 2 сантима
 
[QUOTE=Zolotco;342] по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Как с этим бороться?[/QUOTE]
Тут причин может быть несколько а бороться надо так...
1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу,
2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы
3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов.

Viens_C 01.02.2009 17:28

Мы говорим о не валютном учете?

Zolotco 01.02.2009 18:07

Сообщения объединены.
 
Да, вылюты тут нет. Это всё в латах.

[quote=Longina;345]Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100?
Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает.[/quote]

Тогда вот конкретные цифры:
Выписана накладная 652,31 лат + ндс 117,35 = 769,66 (сумма с учётом скидки 10 процентов, т.е.72,48 лат).
Сумма накладной была полностью оплачена на сумму 769,66 лат.
А в отчётах, по кредиту весит 2 сантима...

Viens_C 01.02.2009 18:52

Сообщения объединены.
 
А карточка счета что показывает?
какие там суммы в проводкаx?

Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной
Везде цифры сxодится?

Zolotco 01.02.2009 19:49

[QUOTE=Viens_C;354]Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной
Везде цифры сxодится?[/QUOTE]Да, сходятся

Viens_C 01.02.2009 20:04

Сообщения объединены.
 
Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02

???

Zolotco 01.02.2009 20:12

Сообщения объединены.
 
[quote=Viens_C;356]Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02[/quote] в карточке анализу счёта по субконто по данной накладной показывает, что по кредиту 2 сантима больше, и поэтому остаток 2 сантима

[quote=Viens_C;346]Тут причин может быть несколько а бороться надо так...
1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу,
2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы
3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов.[/quote]
1.Этой фирмы в прошлом году не было
2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла...
3.сделала. ничего не поменялось

Viens_C 01.02.2009 20:27

Сообщения объединены.
 
По кедиту сколько проводок ?

Приxод денег на счет ? 1 проводка?

Zolotco 01.02.2009 20:36

Сообщения объединены.
 
[quote=Viens_C;361]По кедиту сколько проводок ?[/quote]
Всё, нашла...
Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё :mad:
В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!!
И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма :(...

[quote=Viens_C;362]Приxод денег на счет ? 1 проводка?[/quote]

да

[quote=Zolotco;363]Всё, нашла...
Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё :mad:
В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!!
И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма :(...[/quote]

и ещё, Лонгина писала, что если в цене товара 2 цифры после запятой, то с НДС не должны быть проблемы, так вот в часности в этой накладной - в ценах только 2 цифры после запятой...

Viens_C 01.02.2009 20:41

Сообщения объединены.
 
[quote=Zolotco;360]
2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла...
[/quote]

существует вить правка операций в ручную - и там можно допустить ошибку

Лонгина про ... когда бумажная накладная <> проводкам
а у вас Дебет <> кредиту

[quote=Zolotco;364]да[/quote]

Корорая сумма неправильная дебет или кредит

Вы про скидку писали
какие у скидки проводки?
там тоже кредит 23.10 должен присутствовать
какже у вас 1 проводка?

Zolotco 01.02.2009 20:54

[QUOTE=Viens_C;370]Корорая сумма неправильная дебет или кредит[/QUOTE]Дебет 2310.

Viens_C 01.02.2009 20:56

[QUOTE=Zolotco;372]Дебет 2310.[/QUOTE]

Сколько по дебету проводок и какие суммы?

Zolotco 01.02.2009 20:59

Сообщения объединены.
 
[quote=Viens_C;371]Вы про скидку писали
какие у скидки проводки?
там тоже кредит 23.10 должен присутствовать
какже у вас 1 проводка?[/quote]
Я наверное не так поняла вопрос, и написала про оплату ...
Вот вся проводка:
Д7120 К2130 276,27 лат
Д2310 К6110 724,74 лат
Д2310 К5721 130,40 лат
Д7130 К2310 72,48 лат
Д5721 К2310 13,07 лат

В накладной написано: сумма без НДС 652,31, ДНС 117,35, сумма к оплате 769,66 лат

[quote=Viens_C;369]Лангина про ... когда бумажная накладная <> проводкам
а у вас Дебет <> кредиту[/quote]

Так у меня как раз в бумажной форме накладная с проводками не идёт.
А дебет с кредитом у меня по отчётам не идёт

Viens_C 01.02.2009 21:11

Во...
Оборотка тут не виноватая...
Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx
бум процить ANDI шоб спасала нас
К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз?

Zolotco 01.02.2009 21:23

[QUOTE=Viens_C;377]Во...
Оборотка тут не виноватая...
Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx
бум процить ANDI шоб спасала нас
К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз?[/QUOTE]
Вот с этим я намучилась уже...
Некоторые клиеннтыплатят не по бумажке, а то, что вводят в комп, а там НДС не идуёт, так у меня сантим - два везде скачут :(

Да, Анди. 70s0_099

Viens_C 01.02.2009 21:45

[QUOTE=Zolotco;374]
Вот вся проводка:
Д7120 К2130 276,27 лат
Д2310 К6110 724,74 лат
Д2310 К5721 130,40 лат
Д7130 К2310 72,48 лат
Д5721 К2310 13,07 лат
[/QUOTE]

724.74 x 0.18 = 130.45
я немогу повторить ваш пример
скидка у вас по строке или общая?

Zolotco 01.02.2009 21:55

[QUOTE=Viens_C;380]724.74 x 0.18 = 130.45
я немогу повторить ваш пример
скидка у вас по строке или общая?[/QUOTE]
скидка общая и у меня много позицый

Viens_C 01.02.2009 22:24

Вложений: 1
Проблема подтвердилась
В приложении файл пример
сумма проводок <> сумме к оплате

Надеюсь попадет по адресу :)

Longina 01.02.2009 22:37

[quote=Viens_C;382]
Надеюсь попадет по адресу :)[/quote]
Ага. Попадет.

Zolotco 02.02.2009 09:46

[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]

Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :(

ANDI_Hotline 02.02.2009 13:48

[QUOTE=Zolotco;386]Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :([/QUOTE]
Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.

Zolotco 02.02.2009 14:17

[QUOTE=ANDI_Hotline;387]Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.[/QUOTE]
Ясно. С нетерпением будем ждать ,т.к.мы клиентам акты-сверки даже выслать не можем

Zolotco 23.02.2009 15:29

[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]
Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходятся!
А на след.неделе уже март :mad:

Longina 23.02.2009 15:45

[quote=Zolotco;1019]Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходяться!
А на след.неделе уже март :mad:[/quote]
По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.

Zolotco 23.02.2009 15:48

[QUOTE=Longina;1021]По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.[/QUOTE]

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

Longina 23.02.2009 15:53

[quote=Zolotco;1022]Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?![/quote]
1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

Zolotco 23.02.2009 16:01

[QUOTE=Longina;1023]1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.[/QUOTE]
Да, но клинтов у нас то не один, два... И почти со многими не идут остатки. И остатки по несколько сантим не только по этой не понятной причине, ещё и потому что НДС насчитывается построчно, а не на всю сумму накладной, а клиенты часто вводят в свои программы «правильные» суммы, которые в идеале и должны получиться и эти суммы и оплачивают.

Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД....

Viens_C 23.02.2009 17:17

Вас спасет
 
Сервис \ обработка ошибок округления

Zolotco 24.02.2009 08:16

[QUOTE=Viens_C;1027]Сервис \ обработка ошибок округления[/QUOTE]

А это по каждой фирме, по каждому документу (у которого проводка не верна) тогда делать?
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?

Проверила одного клиента за 2008 год. Не идёт 0,13 лат. Попыталась сделать вышеуказанное округление - проводка не появляется.

Viens_C 24.02.2009 10:11

Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить.
Аналитику не ставьте - будет по всем

Zolotco 24.02.2009 10:25

[QUOTE=Viens_C;1041]Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить
Аналитику не ставте - будет по всем[/QUOTE]
Хм..А как без налитики то? Мне ж нужно, чтобы у определённой фирмы долг был меньше на определённую сумму, а не просто счет 2310 ...

Viens_C 24.02.2009 10:36

А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03.
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls

Zolotco 24.02.2009 10:42

[QUOTE=Viens_C;1043]А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls[/QUOTE]

Я наверное полный тормоз, и не совсем понимаю, к чему это ...

Viens_C 24.02.2009 10:48

Делайте как я.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная

Zolotco 24.02.2009 10:56

[QUOTE=Viens_C;1045]Делайте как я.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная[/QUOTE]

А там же 2 счета нужно написать, нет? (С какого счёта, НА какой счёт)
У меня должно быть с 5721 и на 2310, т.е. Д2310 К5721

Viens_C 24.02.2009 11:08

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории ;)
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

Zolotco 24.02.2009 11:13

[QUOTE=Viens_C;1048]Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>57.21 тут не причем
второй счет восьмерка<I><FONT size=1>

Добавлено через 4 мин.

</FONT></I>57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории ;)
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.[/QUOTE]
5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму.
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает.

Viens_C 24.02.2009 11:27

[quote=Zolotco;1037]
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?
[/quote]

Подвоха нету. Надо в программе сделать так, чтобы печатная форма соответствовала проводкам.
Лучше всего если бы суммы в обоих случаях считал один механизм (глобальная функция возвращает тз).


Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"