![]() |
Оборотка по 2310 не идёт
Выписалась накладная на сумму, скажем, 100 лат. Фирма оплатила 100 лат. А по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Пробывала перепровести (раньше бывало глючило, если скидка в накладной). Сейчас не могу ничего сделать...
Что это? Как с этим бороться? |
Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100?
Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает. |
висят 2 сантима
[QUOTE=Zolotco;342] по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Как с этим бороться?[/QUOTE]
Тут причин может быть несколько а бороться надо так... 1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу, 2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы 3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов. |
Мы говорим о не валютном учете?
|
Сообщения объединены.
Да, вылюты тут нет. Это всё в латах.
[quote=Longina;345]Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100? Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает.[/quote] Тогда вот конкретные цифры: Выписана накладная 652,31 лат + ндс 117,35 = 769,66 (сумма с учётом скидки 10 процентов, т.е.72,48 лат). Сумма накладной была полностью оплачена на сумму 769,66 лат. А в отчётах, по кредиту весит 2 сантима... |
Сообщения объединены.
А карточка счета что показывает?
какие там суммы в проводкаx? Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной Везде цифры сxодится? |
[QUOTE=Viens_C;354]Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной
Везде цифры сxодится?[/QUOTE]Да, сходятся |
Сообщения объединены.
Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02 ??? |
Сообщения объединены.
[quote=Viens_C;356]Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02[/quote] в карточке анализу счёта по субконто по данной накладной показывает, что по кредиту 2 сантима больше, и поэтому остаток 2 сантима [quote=Viens_C;346]Тут причин может быть несколько а бороться надо так... 1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу, 2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы 3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов.[/quote] 1.Этой фирмы в прошлом году не было 2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла... 3.сделала. ничего не поменялось |
Сообщения объединены.
По кедиту сколько проводок ?
Приxод денег на счет ? 1 проводка? |
Сообщения объединены.
[quote=Viens_C;361]По кедиту сколько проводок ?[/quote]
Всё, нашла... Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё :mad: В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!! И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма :(... [quote=Viens_C;362]Приxод денег на счет ? 1 проводка?[/quote] да [quote=Zolotco;363]Всё, нашла... Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё :mad: В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!! И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма :(...[/quote] и ещё, Лонгина писала, что если в цене товара 2 цифры после запятой, то с НДС не должны быть проблемы, так вот в часности в этой накладной - в ценах только 2 цифры после запятой... |
Сообщения объединены.
[quote=Zolotco;360]
2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла... [/quote] существует вить правка операций в ручную - и там можно допустить ошибку Лонгина про ... когда бумажная накладная <> проводкам а у вас Дебет <> кредиту [quote=Zolotco;364]да[/quote] Корорая сумма неправильная дебет или кредит Вы про скидку писали какие у скидки проводки? там тоже кредит 23.10 должен присутствовать какже у вас 1 проводка? |
[QUOTE=Viens_C;370]Корорая сумма неправильная дебет или кредит[/QUOTE]Дебет 2310.
|
[QUOTE=Zolotco;372]Дебет 2310.[/QUOTE]
Сколько по дебету проводок и какие суммы? |
Сообщения объединены.
[quote=Viens_C;371]Вы про скидку писали
какие у скидки проводки? там тоже кредит 23.10 должен присутствовать какже у вас 1 проводка?[/quote] Я наверное не так поняла вопрос, и написала про оплату ... Вот вся проводка: Д7120 К2130 276,27 лат Д2310 К6110 724,74 лат Д2310 К5721 130,40 лат Д7130 К2310 72,48 лат Д5721 К2310 13,07 лат В накладной написано: сумма без НДС 652,31, ДНС 117,35, сумма к оплате 769,66 лат [quote=Viens_C;369]Лангина про ... когда бумажная накладная <> проводкам а у вас Дебет <> кредиту[/quote] Так у меня как раз в бумажной форме накладная с проводками не идёт. А дебет с кредитом у меня по отчётам не идёт |
Во...
Оборотка тут не виноватая... Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx бум процить ANDI шоб спасала нас К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз? |
[QUOTE=Viens_C;377]Во...
Оборотка тут не виноватая... Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx бум процить ANDI шоб спасала нас К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз?[/QUOTE] Вот с этим я намучилась уже... Некоторые клиеннтыплатят не по бумажке, а то, что вводят в комп, а там НДС не идуёт, так у меня сантим - два везде скачут :( Да, Анди. 70s0_099 |
[QUOTE=Zolotco;374]
Вот вся проводка: Д7120 К2130 276,27 лат Д2310 К6110 724,74 лат Д2310 К5721 130,40 лат Д7130 К2310 72,48 лат Д5721 К2310 13,07 лат [/QUOTE] 724.74 x 0.18 = 130.45 я немогу повторить ваш пример скидка у вас по строке или общая? |
[QUOTE=Viens_C;380]724.74 x 0.18 = 130.45
я немогу повторить ваш пример скидка у вас по строке или общая?[/QUOTE] скидка общая и у меня много позицый |
Вложений: 1
Проблема подтвердилась
В приложении файл пример сумма проводок <> сумме к оплате Надеюсь попадет по адресу :) |
[quote=Viens_C;382]
Надеюсь попадет по адресу :)[/quote] Ага. Попадет. |
[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]
Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :( |
[QUOTE=Zolotco;386]Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :([/QUOTE]
Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро. |
[QUOTE=ANDI_Hotline;387]Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.[/QUOTE]
Ясно. С нетерпением будем ждать ,т.к.мы клиентам акты-сверки даже выслать не можем |
[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]
Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения! Как быть? У меня акты сверки не сходятся! А на след.неделе уже март :mad: |
[quote=Zolotco;1019]Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходяться! А на след.неделе уже март :mad:[/quote] По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций: Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке. |
[QUOTE=Longina;1021]По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.[/QUOTE] Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?! |
[quote=Zolotco;1022]Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?![/quote]
1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет. 2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант. |
[QUOTE=Longina;1023]1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.[/QUOTE] Да, но клинтов у нас то не один, два... И почти со многими не идут остатки. И остатки по несколько сантим не только по этой не понятной причине, ещё и потому что НДС насчитывается построчно, а не на всю сумму накладной, а клиенты часто вводят в свои программы «правильные» суммы, которые в идеале и должны получиться и эти суммы и оплачивают. Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД.... |
Вас спасет
Сервис \ обработка ошибок округления
|
[QUOTE=Viens_C;1027]Сервис \ обработка ошибок округления[/QUOTE]
А это по каждой фирме, по каждому документу (у которого проводка не верна) тогда делать? А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ? Проверила одного клиента за 2008 год. Не идёт 0,13 лат. Попыталась сделать вышеуказанное округление - проводка не появляется. |
Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить. Аналитику не ставьте - будет по всем |
[QUOTE=Viens_C;1041]Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить Аналитику не ставте - будет по всем[/QUOTE] Хм..А как без налитики то? Мне ж нужно, чтобы у определённой фирмы долг был меньше на определённую сумму, а не просто счет 2310 ... |
А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03.
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls |
[QUOTE=Viens_C;1043]А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls[/QUOTE] Я наверное полный тормоз, и не совсем понимаю, к чему это ... |
Делайте как я.<I><FONT size=1>
Добавлено через 3 мин. </FONT></I>Запускайте обработку 2 раза 1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики 2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная |
[QUOTE=Viens_C;1045]Делайте как я.<I><FONT size=1>
Добавлено через 3 мин. </FONT></I>Запускайте обработку 2 раза 1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики 2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная[/QUOTE] А там же 2 счета нужно написать, нет? (С какого счёта, НА какой счёт) У меня должно быть с 5721 и на 2310, т.е. Д2310 К5721 |
Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан. 57.21 тут не причем второй счет восьмерка восьмерка по теории ;) а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev. |
[QUOTE=Viens_C;1048]Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.<I><FONT size=1> Добавлено через 2 мин. </FONT></I>57.21 тут не причем второй счет восьмерка<I><FONT size=1> Добавлено через 4 мин. </FONT></I>57.21 тут не причем второй счет восьмерка восьмерка по теории ;) а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.[/QUOTE] 5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму. Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает. |
[quote=Zolotco;1037]
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ? [/quote] Подвоха нету. Надо в программе сделать так, чтобы печатная форма соответствовала проводкам. Лучше всего если бы суммы в обоих случаях считал один механизм (глобальная функция возвращает тз). |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"