![]() |
Zolotco!
[QUOTE=Longina;1509]Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??) [/QUOTE] Перепровести нельзя, то есть противопоказано. Хотя ... на копии базы поиграться можно. А получится вот чего: Бумажная PPR, которая уже у клиента, все равно не сойдется, даже с новыми проводками. А новые проводки изменят 57.21, 23.10, 64.10 ... Вот и думайте, перепроводить или нет. А суммы будут получены так: НДС = (Итог сделки минус скидка) умножены на ставку НДС. Скидка = Итог построчной скидки плюс общая скидка. Все распределенные суммы будут получены таким образом, чтобы после складывания получить исходную цифру. А "плавающие сантимы" так и будут плавать, но таким образом чтобы не оказывать влияние на итоговые суммы. Каждая следующая строка будет "плавать" и исправлять погрешность предыдущей строки. А последняя строка "подплывет" к нулю. |
11<I><FONT size=1>
Добавлено через 2 мин. </FONT></I>[QUOTE=Longina;1509]Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??) Не все сразу...[/QUOTE] Пока не делала. Ждала рещения от Анди.<I><FONT size=1> Добавлено через 7 мин. </FONT></I>VIens_C, что-то вы меня окончательно запутали :) Я уже обнадёжилась... Так как мне поступить хотя бы за 2008 год (про 2009 молчу): - если проводка накладной была неверна - если клиент вводил к себе в программу и оплачивал накладные, учитывая НДС не построчно, а на общую сумму Как в первом, так и во втором случае общая сумма накладной отличается из-за НДСа. Т.е.даже если не брать во внимания, что клине переплатил/не доплатил сантимы, то в декларациях по НДС у нас к лиентом разные данные получаются... Если просто следать коррекцию (проводку) - то мне исправлять НДС "неправильный" или всё-таки 2310? |
[QUOTE=Zolotco;1512] что-то вы меня окончательно запутали :)[/QUOTE]
Как это запутал? Если Вы хотите получить в проводках другие суммы - перепроводите. И получите другое НДС, другой долг клиента, и другую скидку, если они были "калькуляторонепослушные". А для "калькуляторопослушных" документов итоговые суммы не изменятся, но количество проводок уменьшится. НДС проводка будит одна. Если перепечатаете накладную она будет совпадать с новыми проводками, но отличатся от старой, которая на руках у клиента. Стало разпутыватся? |
Спасибо. Просто я не совсем понимаю, как мне поступить...чтобы правильно было бы...<I><FONT size=1>
Добавлено через 1 мин. </FONT></I>Ведь, суммы то теоретически у меня и у клиента должны быть одинкавые - как НДС, так и общая сумма накладной |
[QUOTE=Zolotco;1516]Ведь, суммы то теоретически у меня и у клиента должны быть одинкавые - как НДС, так и общая сумма накладной[/QUOTE]
То что суммы иногда расходятся за счет округлений , не является серьезным нарушением. Даже ВИД это понимает и прощает. Не напрягайтесь сильно. это мелочь. А хвостики на 23.10 уберите обработкой.<I><FONT size=1> Добавлено через 3 мин. </FONT></I>Получите обновления, поиграетесь, и примите решения, как поступить. |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"