ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 7.7 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Оборотка по 2310 не идёт (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=92)

Viens_C 26.03.2009 23:08

Zolotco!
[QUOTE=Longina;1509]Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??)
[/QUOTE]

Перепровести нельзя, то есть противопоказано.
Хотя ... на копии базы поиграться можно.
А получится вот чего:
Бумажная PPR, которая уже у клиента, все равно не сойдется, даже с новыми проводками.
А новые проводки изменят 57.21, 23.10, 64.10 ...
Вот и думайте, перепроводить или нет.

А суммы будут получены так:
НДС = (Итог сделки минус скидка) умножены на ставку НДС.
Скидка = Итог построчной скидки плюс общая скидка.
Все распределенные суммы будут получены таким образом, чтобы после складывания получить исходную цифру.
А "плавающие сантимы" так и будут плавать, но таким образом чтобы не оказывать влияние на итоговые суммы. Каждая следующая строка будет "плавать" и исправлять погрешность предыдущей строки.
А последняя строка "подплывет" к нулю.

Zolotco 27.03.2009 08:32

11<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1509]Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??)
Не все сразу...[/QUOTE]
Пока не делала. Ждала рещения от Анди.<I><FONT size=1>

Добавлено через 7 мин.

</FONT></I>VIens_C, что-то вы меня окончательно запутали :) Я уже обнадёжилась...
Так как мне поступить хотя бы за 2008 год (про 2009 молчу):
- если проводка накладной была неверна
- если клиент вводил к себе в программу и оплачивал накладные, учитывая НДС не построчно, а на общую сумму
Как в первом, так и во втором случае общая сумма накладной отличается из-за НДСа. Т.е.даже если не брать во внимания, что клине переплатил/не доплатил сантимы, то в декларациях по НДС у нас к лиентом разные данные получаются...
Если просто следать коррекцию (проводку) - то мне исправлять НДС "неправильный" или всё-таки 2310?

Viens_C 27.03.2009 09:43

[QUOTE=Zolotco;1512] что-то вы меня окончательно запутали :)[/QUOTE]
Как это запутал?
Если Вы хотите получить в проводках другие суммы - перепроводите.
И получите другое НДС, другой долг клиента, и другую скидку, если они были "калькуляторонепослушные".
А для "калькуляторопослушных" документов итоговые суммы не изменятся, но количество проводок уменьшится. НДС проводка будит одна.
Если перепечатаете накладную она будет совпадать с новыми проводками, но отличатся от старой, которая на руках у клиента.
Стало разпутыватся?

Zolotco 27.03.2009 09:51

Спасибо. Просто я не совсем понимаю, как мне поступить...чтобы правильно было бы...<I><FONT size=1>

Добавлено через 1 мин.

</FONT></I>Ведь, суммы то теоретически у меня и у клиента должны быть одинкавые - как НДС, так и общая сумма накладной

Viens_C 27.03.2009 10:20

[QUOTE=Zolotco;1516]Ведь, суммы то теоретически у меня и у клиента должны быть одинкавые - как НДС, так и общая сумма накладной[/QUOTE]

То что суммы иногда расходятся за счет округлений , не является серьезным нарушением.
Даже ВИД это понимает и прощает. Не напрягайтесь сильно. это мелочь.
А хвостики на 23.10 уберите обработкой.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>Получите обновления, поиграетесь, и примите решения, как поступить.


Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"