ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 7.7 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Оборотка по 2310 не идёт (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=92)

Longina 01.02.2009 22:37

[quote=Viens_C;382]
Надеюсь попадет по адресу :)[/quote]
Ага. Попадет.

Zolotco 02.02.2009 09:46

[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]

Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :(

ANDI_Hotline 02.02.2009 13:48

[QUOTE=Zolotco;386]Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много :([/QUOTE]
Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.

Zolotco 02.02.2009 14:17

[QUOTE=ANDI_Hotline;387]Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.[/QUOTE]
Ясно. С нетерпением будем ждать ,т.к.мы клиентам акты-сверки даже выслать не можем

Zolotco 23.02.2009 15:29

[QUOTE=Longina;383]Ага. Попадет.[/QUOTE]
Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходятся!
А на след.неделе уже март :mad:

Longina 23.02.2009 15:45

[quote=Zolotco;1019]Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходяться!
А на след.неделе уже март :mad:[/quote]
По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.

Zolotco 23.02.2009 15:48

[QUOTE=Longina;1021]По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.[/QUOTE]

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

Longina 23.02.2009 15:53

[quote=Zolotco;1022]Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?![/quote]
1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

Zolotco 23.02.2009 16:01

[QUOTE=Longina;1023]1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.[/QUOTE]
Да, но клинтов у нас то не один, два... И почти со многими не идут остатки. И остатки по несколько сантим не только по этой не понятной причине, ещё и потому что НДС насчитывается построчно, а не на всю сумму накладной, а клиенты часто вводят в свои программы «правильные» суммы, которые в идеале и должны получиться и эти суммы и оплачивают.

Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД....

Viens_C 23.02.2009 17:17

Вас спасет
 
Сервис \ обработка ошибок округления

Zolotco 24.02.2009 08:16

[QUOTE=Viens_C;1027]Сервис \ обработка ошибок округления[/QUOTE]

А это по каждой фирме, по каждому документу (у которого проводка не верна) тогда делать?
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?

Проверила одного клиента за 2008 год. Не идёт 0,13 лат. Попыталась сделать вышеуказанное округление - проводка не появляется.

Viens_C 24.02.2009 10:11

Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить.
Аналитику не ставьте - будет по всем

Zolotco 24.02.2009 10:25

[QUOTE=Viens_C;1041]Она и 500Лс может списать;)
сумму лимита надо проставить
Аналитику не ставте - будет по всем[/QUOTE]
Хм..А как без налитики то? Мне ж нужно, чтобы у определённой фирмы долг был меньше на определённую сумму, а не просто счет 2310 ...

Viens_C 24.02.2009 10:36

А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03.
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls

Zolotco 24.02.2009 10:42

[QUOTE=Viens_C;1043]А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls[/QUOTE]

Я наверное полный тормоз, и не совсем понимаю, к чему это ...

Viens_C 24.02.2009 10:48

Делайте как я.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная

Zolotco 24.02.2009 10:56

[QUOTE=Viens_C;1045]Делайте как я.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная[/QUOTE]

А там же 2 счета нужно написать, нет? (С какого счёта, НА какой счёт)
У меня должно быть с 5721 и на 2310, т.е. Д2310 К5721

Viens_C 24.02.2009 11:08

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории ;)
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

Zolotco 24.02.2009 11:13

[QUOTE=Viens_C;1048]Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>57.21 тут не причем
второй счет восьмерка<I><FONT size=1>

Добавлено через 4 мин.

</FONT></I>57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории ;)
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.[/QUOTE]
5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму.
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает.

Viens_C 24.02.2009 11:27

[quote=Zolotco;1037]
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?
[/quote]

Подвоха нету. Надо в программе сделать так, чтобы печатная форма соответствовала проводкам.
Лучше всего если бы суммы в обоих случаях считал один механизм (глобальная функция возвращает тз).


Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"